46 | 03/04/2025 | Pagamento fattura n. 1/E del 24/03/2025 | 3933903 - AM LEGNO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 270 | PAGATO | X | N | 1/E |
47 | 03/04/2025 | Pagamento fattura n. 142 del 28/03/2025 | 3931208 - SOMMA SRL | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 998.40 | PAGATO | X | N | 142 |
48 | 03/04/2025 | Pagamento fattura n. 3-PA del 31/03/2025 | 3934166 - ITAL BUS VIAGGI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 5200 | PAGATO | X | N | 3-PA |
49 | 03/04/2025 | Pagamento fattura n. 46 del 27/03/2025 | 3934171 - CARCHIC SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1240 | PAGATO | X | N | 46 |
50 | 03/04/2025 | Pagamento fattura n. 28/SP del 31/03/2025 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1586 | PAGATO | X | N | 28/SP |
51 | 09/04/2025 | Pagamento fattura n. 00027 del 03/04/2025 | 3619156 - S.A.C.O. SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 72.73 | PAGATO | X | N | 00027 |
52 | 09/04/2025 | Pagamento fattura n. 1/2/82 del 07/04/2025 | 698564 - PASSATO & FUTURO SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 830.33 | PAGATO | X | N | 1/2/82 |
53 | 09/04/2025 | Apertura Fondo Minute Spese | 682124 - SAVOINI FEDERICA | A.1.1 - Funzionamento generale | 500 | PAGATO | X | N | |
54 | 10/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 24.64 | TRASMESSO | T | S | 1010947061 |
55 | 10/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | TRASMESSO | T | S | 1010945644 |
56 | 10/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 169.40 | TRASMESSO | T | S | 1/334 |
57 | 10/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 39.20 | TRASMESSO | T | S | 10 |
58 | 10/04/2025 | Pagamento fattura n. 80/PA del 07/04/2025 | 3936870 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1130 | PAGATO | X | N | 80/PA |
59 | 15/04/2025 | Pagamento fattura n. 13/002 del 10/04/2025 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 2282 | PAGATO | X | N | 13/002 |
60 | 15/04/2025 | Pagamento fattura n. 38 del 10/04/2025 | 3739954 - FONDAZIONE CAROLINA ONLUS | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 390.20 | PAGATO | X | N | 38 |
61 | 15/04/2025 | Saldo polizza furto e incendio n. 730647064 e 730636465 | 3751798 - A3T SRL AGENZIA DI GALLARATE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1555.33 | PAGATO | X | N | |
62 | 15/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 59.40 | TRASMESSO | T | S | 1/E |
63 | 15/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 219.65 | TRASMESSO | T | S | 142 |
64 | 15/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 520 | TRASMESSO | T | S | 3-PA |
65 | 15/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 124 | TRASMESSO | T | S | 46 |
66 | 16/04/2025 | Pagamento fattura n. 2025BENA005009254 del 15/04/2025 | 3718276 - CHUBB EUROPEAN GRUOP SE | A.1.1 - Funzionamento generale | 21 | PAGATO | X | N | 2025BENA005009254 |
67 | 16/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 0.30 | PAGATO | X | S | 1/2/82 |
68 | 16/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 24.37 | TRASMESSO | T | S | 1/2/82 |
69 | 16/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 113 | TRASMESSO | T | S | 80/PA |
70 | 16/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 7.27 | TRASMESSO | T | S | 00027 |
71 | 29/04/2025 | Pagamento fattura n. I15 del 18/04/2025 | 1393078 - FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 315 | PAGATO | X | N | I15 |
72 | 29/04/2025 | Pagamento fattura n. 1662 del 18/04/2025 | 3501800 - C2 SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 280 | PAGATO | X | N | 1662 |
73 | 29/04/2025 | Pagamento fattura n. 2237/ME del 25/04/2025 | 2880063 - REAR società cooperativa | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 346.50 | PAGATO | X | N | 2237/ME |
74 | 29/04/2025 | Pagamento fattura n. 1979/EG del 25/04/2025 | 2880073 - Fondazione museo delle antichità egizie di Torino | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 69 | PAGATO | X | N | 1979/EG |
75 | 29/04/2025 | Pagamento fattura n. 90 del 16/04/2025 | 3943773 - FONDAZIONE GAIANI | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 587.40 | PAGATO | X | N | 90 |
76 | 12/05/2025 | Pagamento fattura n. 14/002 del 07/05/2025 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1352 | PAGATO | X | N | 14/002 |
77 | 12/05/2025 | Pagamento fattura n. FPA 59/25 del 12/05/2025 | 3949148 - LIBRERIA VIVA SNC | P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO PROT.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD | 1397.70 | PAGATO | X | N | FPA 59/25 |
78 | 12/05/2025 | Pagamento fattura n. 356/S del 30/04/2025 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 795 | PAGATO | X | N | 356/S |
79 | 16/05/2025 | Compenso incarico prot. n. 4146/U del 28/05/2024 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 376.40 | PAGATO | X | N | |
80 | 16/05/2025 | Compenso incarico prot. n. 4144/U del 28/05/2024 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 376.40 | PAGATO | X | N | |
81 | 16/05/2025 | Compenso incarico prot. n. 4148/U del 28/06/2024 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 376.40 | PAGATO | X | N | |
82 | 16/05/2025 | Incarico al Dirigente Scolastico di Direzione e coordinamento, organizzazionegestione e progettazione prot. n. 3246 del 30/04/2024(saldo) | DS | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 1941.64 | PAGATO | X | N | |
83 | 19/05/2025 | Pagamento fattura n. 543/2025 del 15/05/2025 | 3072311 - COMPUTER TIME S.R.L. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1980 | PAGATO | X | N | 543/2025 |
84 | 19/05/2025 | Pagamento fattura n. 53/FD/1/2025 del 07/04/2025 | 3953203 - FONDAZIONE MINOPRIO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 684 | PAGATO | X | N | 53/FD/1/2025 |
85 | 19/05/2025 | Pagamento fattura n. PA/11 del 15/05/2025 | 3953206 - LA PERLA DI TORINO SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1147.54 | PAGATO | X | N | PA/11 |
86 | 19/05/2025 | Pagamento compenso netto per Progetto CNP: M4C1I2.1-2023- 1222-P-34132 - CUP: D14D23004080006 | 3507238 - LO PRESTI GIUSEPPINA | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 760.08 | PAGATO | X | N | |
87 | 22/05/2025 | Pagamento fattura di acconto n. FPA 1/25 del 20/05/2025 | 3763166 - HUB DEL SEMPIONE ASD | P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213 | 27600 | PAGATO | X | N | FPA 1/25 |
88 | 22/05/2025 | Pagamento fattura n. 1991/FVIDF del 20/05/2025 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) | 46.54 | PAGATO | X | N | 1991/FVIDF |
89 | 22/05/2025 | Pagamento fattura n. 1010954516 del 30/04/2025 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 192.12 | PAGATO | X | N | 1010954516 |
90 | 22/05/2025 | Pagamento fattura n. 1025110835 del 07/05/2025 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 60.08 | PAGATO | X | N | 1025110835 |
91 | 22/05/2025 | Pagamento fattura n. 0/708 del 20/05/2025 | 3955525 - SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 801 | PAGATO | X | N | 0/708 |
92 | 22/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 155.36 | PAGATO | X | S | 543/2025 |
93 | 23/05/2025 | Ordinativo di esecuzione immediata n. 7883815 (procedura di acquisto n. 659477 del 23/05/2024). | 3650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 26448 | PAGATO | X | N | 775/001 |
94 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 15/13 del 19/05/2025 | 3756223 - AZIENDA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 697 | PAGATO | X | N | 15/13 |
95 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 17/13 del 22/05/2025 | 3756223 - AZIENDA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 884 | PAGATO | X | N | 17/13 |
96 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 170 del 23/05/2025 | 3957902 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 786 | PAGATO | X | N | 170 |
97 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 141/PA del 23/05/2025 | 3936870 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1450 | PAGATO | X | N | 141/PA |
98 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 3598/FVIAC del 19/05/2025 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO PROT.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD | 93.08 | PAGATO | X | N | 3598/FVIAC |
99 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 13-PA del 26/05/2025 | 3934166 - ITAL BUS VIAGGI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 900 | PAGATO | X | N | 13-PA |
100 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 409.27 | PAGATO | X | N | |
101 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 4.50 | PAGATO | X | N | |
102 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 113.27 | PAGATO | X | N | |
103 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 311.48 | PAGATO | X | N | |
104 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 109.40 | PAGATO | X | N | |
105 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 61.60 | PAGATO | X | S | 1662 |
106 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 280.24 | PAGATO | X | S | 543/2025 |
107 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 252.46 | PAGATO | X | S | PA/11 |
108 | 29/05/2025 | Pagamento fattura n. 1010957167 del 28/05/2025 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 126 | PAGATO | X | N | 1010957167 |
109 | 29/05/2025 | Incarico prot. n. 4017/U del 27/06/2024 (saldo) | CS interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 123.13 | PAGATO | X | N | |
110 | 29/05/2025 | Incarico prot. n. 4016/U del 27/06/2024 | CS interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 144.31 | PAGATO | X | N | |
111 | 29/05/2025 | Compenso incarico prot. n. 8567/U del 19/10/2024 | CS interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 288.62 | PAGATO | X | N | |
112 | 29/05/2025 | Compenso incarico prot. n. 8568 /U del 19/10/2024 | CS interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 288.62 | PAGATO | X | N | |
113 | 29/05/2025 | Compenso incarico prot. n. 8569/U del 19/10/2024 | CS interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 558 | PAGATO | X | N | |
114 | 30/05/2025 | Pagamento fattura n. 88 del 28/05/2025 | 3959607 - DM IMPIANTI DI DE LAZZARI MASSIMO | A.1.1 - Funzionamento generale | 3500 | PAGATO | X | N | 88 |
115 | 30/05/2025 | Pagamento fattura n. 616 del 29/05/2025 | 3771528 - ARCHEOPARK SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1080 | PAGATO | X | N | 616 |
116 | 30/05/2025 | Pagamento fattura n. 27/D del 29/05/2025 | 3959878 - ERBA FINA DI VALOTA LUCA FERRUCCIO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 2541 | PAGATO | X | N | 27/D |
117 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-16 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P- 31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
118 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-6 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143- P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
119 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-13 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143- P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
120 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-14 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143- P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
121 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-15 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
122 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-8 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006. | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
123 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-5 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
124 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-7 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
125 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-9 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
126 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-10 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
127 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-11 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
128 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-12 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
129 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-13 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
130 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-14 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
131 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-15 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
132 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-16 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
133 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-10 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
134 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-11 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
135 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-12 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
136 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-5 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
137 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-6 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
138 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-7 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
139 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-8 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
140 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-9a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
141 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 2025-VA5-0000172 del 31/05/2025 | 3964145 - VASTARREDO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 6095.30 | PAGATO | X | N | 2025-VA5-0000172 |
142 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 142 del 29/05/2025 | 1126021 - VOLANDIA SERVIZI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 644 | PAGATO | X | N | 142 |
143 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 90 del 30/05/2025 | 3934171 - CARCHIC SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 6020 | PAGATO | X | N | 90 |
144 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 56/SP del 05/06/2025 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 502 | PAGATO | X | N | 56/SP |
145 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 00000505/17/2025 del 23/05/2025 | 3604744 - C - WAY SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 211.50 | PAGATO | X | N | 00000505/17/2025 |
146 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 43 del 09/06/2025 | 3964179 - SIBILLA SOCIETA' COOPERATIVA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 910 | PAGATO | X | N | 43 |
147 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 770 | PAGATO | X | S | 88 |
148 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 27.72 | PAGATO | X | S | 1010957167 |
149 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) | 10.24 | PAGATO | X | S | 1991/FVIDF |
150 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 42.27 | PAGATO | X | S | 1010954516 |
151 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 145 | PAGATO | X | S | 141/PA |
152 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO PROT.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD | 20.48 | PAGATO | X | S | 3598/FVIAC |
153 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 90 | PAGATO | X | S | 13-PA |
154 | 09/06/2025 | Saldo Ritenuta d'acconto su compensi incaricati del progetto. | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 291.76 | PAGATO | X | N | |
155 | 09/06/2025 | Saldo F.G. su compensi incaricati del progetto. | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 4.16 | PAGATO | X | N | |
156 | 09/06/2025 | Saldo Rit. Inpdap su compensi incaricati del progetto. | 448454 - RIT. INPDAP GEST.AUTON.A F. C. TES.PROV.LE STATO | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 394.56 | PAGATO | X | N | |
157 | 09/06/2025 | Saldo Ritenuta Irap su compensi incaricati del progetto. | 808740 - IRAP REGIONE | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 73 | PAGATO | X | N | |
158 | 10/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 6498.48 | PAGATO | X | N | |
159 | 10/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 1737.24 | PAGATO | X | N | |
160 | 10/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 6744.24 | PAGATO | X | N | |
161 | 10/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 71.52 | PAGATO | X | N | |
162 | 10/06/2025 | Pagamento fattura n. 2164/FVIDF del 28/05/2025 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 513.77 | PAGATO | X | N | 2164/FVIDF |
163 | 10/06/2025 | Pagamento fattura n. 2163/FVIDF del 28/05/2025 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) | 1536.64 | PAGATO | X | N | 2163/FVIDF |
164 | 10/06/2025 | Pagamento fattura n. 01PA/2025 del 05/06/2025 | Esperto esterno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 3600 | PAGATO | X | N | 01PA/2025 |
165 | 10/06/2025 | Pagamento fattura n. 72/PA del 30/05/2025 | 3243818 - 3G SRL | P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213 | 5413.48 | PAGATO | X | N | 72/PA |
166 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
167 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
168 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
169 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
170 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
171 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
172 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
173 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
174 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
175 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
176 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
177 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
178 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
179 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
180 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
181 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
182 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
183 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
184 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
185 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
186 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
187 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
188 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 103 | PAGATO | X | N | |
189 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
190 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
191 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
192 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
193 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
194 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
195 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
196 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
197 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
198 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
199 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
200 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
201 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
202 | 11/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Miano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
203 | 11/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
204 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
205 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
206 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
207 | 12/06/2025 | Incarico al DSGA di ¿supporto al DS per lo svolgimento di tutte le attività tecnicooperative¿ Prot. n. 3247 del 30/04/2024 (saldo) | DSGA | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 978.64 | PAGATO | X | N | |
208 | 12/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
209 | 12/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
210 | 12/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
211 | 12/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
212 | 13/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
213 | 13/06/2025 | Pagamento fattura n. 109/P del 09/06/2025 | 448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 7850 | PAGATO | X | N | 109/P |
214 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
215 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
216 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
217 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
218 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
219 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
220 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
221 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
222 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
223 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
224 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
225 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
226 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
227 | 16/06/2025 | Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 04/06/2025 | 3763166 - HUB DEL SEMPIONE ASD | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 3300 | PAGATO | X | N | FPA 2/25 |
228 | 16/06/2025 | Pagamento fattura n. E-385 del 31/05/2025 | 448470 - VIRCOL srl | P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213 | 4355.87 | PAGATO | X | N | E-385 |
229 | 17/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 112.49 | PAGATO | X | S | 2164/FVIDF |
230 | 17/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) | 324.12 | PAGATO | X | S | 2163/FVIDF |
231 | 17/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 1340.97 | PAGATO | X | S | 2025-VA5-0000172 |
232 | 17/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 602 | PAGATO | X | S | 90 |
233 | 17/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213 | 1190.97 | PAGATO | X | S | 72/PA |
234 | 17/06/2025 | Saldo fattura n. 142 del 29/05/2025 | 1126021 - VOLANDIA SERVIZI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 644 | PAGATO | X | N | |
235 | 19/06/2025 | Saldo n. 1 quota corso di aggiornamento RLS | 1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 60 | PAGATO | X | N | |
236 | 19/06/2025 | Pagamento fattura n. 1025133986 del 05/06/2025 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 7.90 | PAGATO | X | N | 1025133986 |
237 | 19/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 785 | PAGATO | X | S | 109/P |
238 | 20/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213 | 941.82 | PAGATO | X | S | E-385 |
239 | 20/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
240 | 23/06/2025 | Restituzione somma erroneamente accreditata. | 3972000 - COMUNE DI MONCALIERI | A.1.1 - Funzionamento generale | 5.88 | PAGATO | X | N | |
241 | 23/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
242 | 30/06/2025 | Pagamento fattura n. 2598 del 20/06/2025 | 3501800 - C2 SRL | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 1960 | PAGATO | X | N | 2598 |
243 | 30/06/2025 | Pagamento fattura n. 15 del 28/06/2025 | Esperto esterno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 3000 | PAGATO | X | N | 15 |
244 | 30/06/2025 | Pagamento fattura n. 384/2025 del 27/06/2025 | 3337242 - CROCE ROSSA ITALIANA | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 90 | PAGATO | X | N | 384/2025 |