| 46 | 03/04/2025 | Pagamento fattura n. 1/E del 24/03/2025 | 3933903 - AM LEGNO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 270 | PAGATO | X | N | 1/E |
| 47 | 03/04/2025 | Pagamento fattura n. 142 del 28/03/2025 | 3931208 - SOMMA SRL | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 998.40 | PAGATO | X | N | 142 |
| 48 | 03/04/2025 | Pagamento fattura n. 3-PA del 31/03/2025 | 3934166 - ITAL BUS VIAGGI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 5200 | PAGATO | X | N | 3-PA |
| 49 | 03/04/2025 | Pagamento fattura n. 46 del 27/03/2025 | 3934171 - CARCHIC SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1240 | PAGATO | X | N | 46 |
| 50 | 03/04/2025 | Pagamento fattura n. 28/SP del 31/03/2025 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1586 | PAGATO | X | N | 28/SP |
| 51 | 09/04/2025 | Pagamento fattura n. 00027 del 03/04/2025 | 3619156 - S.A.C.O. SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 72.73 | PAGATO | X | N | 00027 |
| 52 | 09/04/2025 | Pagamento fattura n. 1/2/82 del 07/04/2025 | 698564 - PASSATO & FUTURO SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 830.33 | PAGATO | X | N | 1/2/82 |
| 53 | 09/04/2025 | Apertura Fondo Minute Spese | 682124 - SAVOINI FEDERICA | A.1.1 - Funzionamento generale | 500 | PAGATO | X | N | |
| 54 | 10/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 24.64 | TRASMESSO | T | S | 1010947061 |
| 55 | 10/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | TRASMESSO | T | S | 1010945644 |
| 56 | 10/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 169.40 | TRASMESSO | T | S | 1/334 |
| 57 | 10/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 39.20 | TRASMESSO | T | S | 10 |
| 58 | 10/04/2025 | Pagamento fattura n. 80/PA del 07/04/2025 | 3936870 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1130 | PAGATO | X | N | 80/PA |
| 59 | 15/04/2025 | Pagamento fattura n. 13/002 del 10/04/2025 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 2282 | PAGATO | X | N | 13/002 |
| 60 | 15/04/2025 | Pagamento fattura n. 38 del 10/04/2025 | 3739954 - FONDAZIONE CAROLINA ONLUS | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 390.20 | PAGATO | X | N | 38 |
| 61 | 15/04/2025 | Saldo polizza furto e incendio n. 730647064 e 730636465 | 3751798 - A3T SRL AGENZIA DI GALLARATE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1555.33 | PAGATO | X | N | |
| 62 | 15/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 59.40 | TRASMESSO | T | S | 1/E |
| 63 | 15/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 219.65 | TRASMESSO | T | S | 142 |
| 64 | 15/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 520 | TRASMESSO | T | S | 3-PA |
| 65 | 15/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 124 | TRASMESSO | T | S | 46 |
| 66 | 16/04/2025 | Pagamento fattura n. 2025BENA005009254 del 15/04/2025 | 3718276 - CHUBB EUROPEAN GRUOP SE | A.1.1 - Funzionamento generale | 21 | PAGATO | X | N | 2025BENA005009254 |
| 67 | 16/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 0.30 | PAGATO | X | S | 1/2/82 |
| 68 | 16/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 24.37 | TRASMESSO | T | S | 1/2/82 |
| 69 | 16/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 113 | TRASMESSO | T | S | 80/PA |
| 70 | 16/04/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 7.27 | TRASMESSO | T | S | 00027 |
| 71 | 29/04/2025 | Pagamento fattura n. I15 del 18/04/2025 | 1393078 - FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 315 | PAGATO | X | N | I15 |
| 72 | 29/04/2025 | Pagamento fattura n. 1662 del 18/04/2025 | 3501800 - C2 SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 280 | PAGATO | X | N | 1662 |
| 73 | 29/04/2025 | Pagamento fattura n. 2237/ME del 25/04/2025 | 2880063 - REAR società cooperativa | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 346.50 | PAGATO | X | N | 2237/ME |
| 74 | 29/04/2025 | Pagamento fattura n. 1979/EG del 25/04/2025 | 2880073 - Fondazione museo delle antichità egizie di Torino | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 69 | PAGATO | X | N | 1979/EG |
| 75 | 29/04/2025 | Pagamento fattura n. 90 del 16/04/2025 | 3943773 - FONDAZIONE GAIANI | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 587.40 | PAGATO | X | N | 90 |
| 76 | 12/05/2025 | Pagamento fattura n. 14/002 del 07/05/2025 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1352 | PAGATO | X | N | 14/002 |
| 77 | 12/05/2025 | Pagamento fattura n. FPA 59/25 del 12/05/2025 | 3949148 - LIBRERIA VIVA SNC | P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO PROT.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD | 1397.70 | PAGATO | X | N | FPA 59/25 |
| 78 | 12/05/2025 | Pagamento fattura n. 356/S del 30/04/2025 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 795 | PAGATO | X | N | 356/S |
| 79 | 16/05/2025 | Compenso incarico prot. n. 4146/U del 28/05/2024 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 376.40 | PAGATO | X | N | |
| 80 | 16/05/2025 | Compenso incarico prot. n. 4144/U del 28/05/2024 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 376.40 | PAGATO | X | N | |
| 81 | 16/05/2025 | Compenso incarico prot. n. 4148/U del 28/06/2024 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 376.40 | PAGATO | X | N | |
| 82 | 16/05/2025 | Incarico al Dirigente Scolastico di Direzione e coordinamento, organizzazionegestione e progettazione prot. n. 3246 del 30/04/2024(saldo) | DS | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 1941.64 | PAGATO | X | N | |
| 83 | 19/05/2025 | Pagamento fattura n. 543/2025 del 15/05/2025 | 3072311 - COMPUTER TIME S.R.L. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1980 | PAGATO | X | N | 543/2025 |
| 84 | 19/05/2025 | Pagamento fattura n. 53/FD/1/2025 del 07/04/2025 | 3953203 - FONDAZIONE MINOPRIO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 684 | PAGATO | X | N | 53/FD/1/2025 |
| 85 | 19/05/2025 | Pagamento fattura n. PA/11 del 15/05/2025 | 3953206 - LA PERLA DI TORINO SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1147.54 | PAGATO | X | N | PA/11 |
| 86 | 19/05/2025 | Pagamento compenso netto per Progetto CNP: M4C1I2.1-2023- 1222-P-34132 - CUP: D14D23004080006 | 3507238 - LO PRESTI GIUSEPPINA | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 760.08 | PAGATO | X | N | |
| 87 | 22/05/2025 | Pagamento fattura di acconto n. FPA 1/25 del 20/05/2025 | 3763166 - HUB DEL SEMPIONE ASD | P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213 | 27600 | PAGATO | X | N | FPA 1/25 |
| 88 | 22/05/2025 | Pagamento fattura n. 1991/FVIDF del 20/05/2025 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) | 46.54 | PAGATO | X | N | 1991/FVIDF |
| 89 | 22/05/2025 | Pagamento fattura n. 1010954516 del 30/04/2025 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 192.12 | PAGATO | X | N | 1010954516 |
| 90 | 22/05/2025 | Pagamento fattura n. 1025110835 del 07/05/2025 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 60.08 | PAGATO | X | N | 1025110835 |
| 91 | 22/05/2025 | Pagamento fattura n. 0/708 del 20/05/2025 | 3955525 - SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 801 | PAGATO | X | N | 0/708 |
| 92 | 22/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 155.36 | PAGATO | X | S | 543/2025 |
| 93 | 23/05/2025 | Ordinativo di esecuzione immediata n. 7883815 (procedura di acquisto n. 659477 del 23/05/2024). | 3650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 26448 | PAGATO | X | N | 775/001 |
| 94 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 15/13 del 19/05/2025 | 3756223 - AZIENDA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 697 | PAGATO | X | N | 15/13 |
| 95 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 17/13 del 22/05/2025 | 3756223 - AZIENDA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 884 | PAGATO | X | N | 17/13 |
| 96 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 170 del 23/05/2025 | 3957902 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 786 | PAGATO | X | N | 170 |
| 97 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 141/PA del 23/05/2025 | 3936870 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1450 | PAGATO | X | N | 141/PA |
| 98 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 3598/FVIAC del 19/05/2025 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO PROT.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD | 93.08 | PAGATO | X | N | 3598/FVIAC |
| 99 | 27/05/2025 | Pagamento fattura n. 13-PA del 26/05/2025 | 3934166 - ITAL BUS VIAGGI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 900 | PAGATO | X | N | 13-PA |
| 100 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 409.27 | PAGATO | X | N | |
| 101 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 4.50 | PAGATO | X | N | |
| 102 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 113.27 | PAGATO | X | N | |
| 103 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 311.48 | PAGATO | X | N | |
| 104 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 109.40 | PAGATO | X | N | |
| 105 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 61.60 | PAGATO | X | S | 1662 |
| 106 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 280.24 | PAGATO | X | S | 543/2025 |
| 107 | 28/05/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 252.46 | PAGATO | X | S | PA/11 |
| 108 | 29/05/2025 | Pagamento fattura n. 1010957167 del 28/05/2025 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 126 | PAGATO | X | N | 1010957167 |
| 109 | 29/05/2025 | Incarico prot. n. 4017/U del 27/06/2024 (saldo) | CS interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 123.13 | PAGATO | X | N | |
| 110 | 29/05/2025 | Incarico prot. n. 4016/U del 27/06/2024 | CS interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 144.31 | PAGATO | X | N | |
| 111 | 29/05/2025 | Compenso incarico prot. n. 8567/U del 19/10/2024 | CS interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 288.62 | PAGATO | X | N | |
| 112 | 29/05/2025 | Compenso incarico prot. n. 8568 /U del 19/10/2024 | CS interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 288.62 | PAGATO | X | N | |
| 113 | 29/05/2025 | Compenso incarico prot. n. 8569/U del 19/10/2024 | CS interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 558 | PAGATO | X | N | |
| 114 | 30/05/2025 | Pagamento fattura n. 88 del 28/05/2025 | 3959607 - DM IMPIANTI DI DE LAZZARI MASSIMO | A.1.1 - Funzionamento generale | 3500 | PAGATO | X | N | 88 |
| 115 | 30/05/2025 | Pagamento fattura n. 616 del 29/05/2025 | 3771528 - ARCHEOPARK SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1080 | PAGATO | X | N | 616 |
| 116 | 30/05/2025 | Pagamento fattura n. 27/D del 29/05/2025 | 3959878 - ERBA FINA DI VALOTA LUCA FERRUCCIO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 2541 | PAGATO | X | N | 27/D |
| 117 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-16 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P- 31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
| 118 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-6 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143- P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
| 119 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-13 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143- P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
| 120 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-14 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143- P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
| 121 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-15 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
| 122 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-8 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006. | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
| 123 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-5 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
| 124 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-7 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
| 125 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-9 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
| 126 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-10 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
| 127 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-11 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
| 128 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-12 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
| 129 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-13 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
| 130 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-14 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
| 131 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-15 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
| 132 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-16 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
| 133 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-10 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
| 134 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-11 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
| 135 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-12 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
| 136 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-5 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
| 137 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-6 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
| 138 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-7 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
| 139 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-8 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
| 140 | 30/05/2025 | Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-9a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006 | Esperto interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 703.10 | PAGATO | X | N | |
| 141 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 2025-VA5-0000172 del 31/05/2025 | 3964145 - VASTARREDO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 6095.30 | PAGATO | X | N | 2025-VA5-0000172 |
| 142 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 142 del 29/05/2025 | 1126021 - VOLANDIA SERVIZI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 644 | PAGATO | X | N | 142 |
| 143 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 90 del 30/05/2025 | 3934171 - CARCHIC SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 6020 | PAGATO | X | N | 90 |
| 144 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 56/SP del 05/06/2025 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 502 | PAGATO | X | N | 56/SP |
| 145 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 00000505/17/2025 del 23/05/2025 | 3604744 - C - WAY SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 211.50 | PAGATO | X | N | 00000505/17/2025 |
| 146 | 09/06/2025 | Pagamento fattura n. 43 del 09/06/2025 | 3964179 - SIBILLA SOCIETA' COOPERATIVA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 910 | PAGATO | X | N | 43 |
| 147 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 770 | PAGATO | X | S | 88 |
| 148 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 27.72 | PAGATO | X | S | 1010957167 |
| 149 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) | 10.24 | PAGATO | X | S | 1991/FVIDF |
| 150 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 42.27 | PAGATO | X | S | 1010954516 |
| 151 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 145 | PAGATO | X | S | 141/PA |
| 152 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO PROT.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD | 20.48 | PAGATO | X | S | 3598/FVIAC |
| 153 | 09/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 90 | PAGATO | X | S | 13-PA |
| 154 | 09/06/2025 | Saldo Ritenuta d'acconto su compensi incaricati del progetto. | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 291.76 | PAGATO | X | N | |
| 155 | 09/06/2025 | Saldo F.G. su compensi incaricati del progetto. | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 4.16 | PAGATO | X | N | |
| 156 | 09/06/2025 | Saldo Rit. Inpdap su compensi incaricati del progetto. | 448454 - RIT. INPDAP GEST.AUTON.A F. C. TES.PROV.LE STATO | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 394.56 | PAGATO | X | N | |
| 157 | 09/06/2025 | Saldo Ritenuta Irap su compensi incaricati del progetto. | 808740 - IRAP REGIONE | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 73 | PAGATO | X | N | |
| 158 | 10/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 6498.48 | PAGATO | X | N | |
| 159 | 10/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 1737.24 | PAGATO | X | N | |
| 160 | 10/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 6744.24 | PAGATO | X | N | |
| 161 | 10/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 71.52 | PAGATO | X | N | |
| 162 | 10/06/2025 | Pagamento fattura n. 2164/FVIDF del 28/05/2025 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 513.77 | PAGATO | X | N | 2164/FVIDF |
| 163 | 10/06/2025 | Pagamento fattura n. 2163/FVIDF del 28/05/2025 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) | 1536.64 | PAGATO | X | N | 2163/FVIDF |
| 164 | 10/06/2025 | Pagamento fattura n. 01PA/2025 del 05/06/2025 | Esperto esterno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 3600 | PAGATO | X | N | 01PA/2025 |
| 165 | 10/06/2025 | Pagamento fattura n. 72/PA del 30/05/2025 | 3243818 - 3G SRL | P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213 | 5413.48 | PAGATO | X | N | 72/PA |
| 166 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 167 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 168 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 169 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 170 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 171 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 172 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 173 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 174 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 175 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 176 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 177 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 178 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 179 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 180 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 181 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 182 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 183 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 184 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 185 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 186 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 187 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 188 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 103 | PAGATO | X | N | |
| 189 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 190 | 10/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 191 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 192 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 193 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 194 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 195 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 196 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 197 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 198 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 199 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 200 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 201 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 202 | 11/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Miano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 203 | 11/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 204 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 205 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 206 | 11/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 207 | 12/06/2025 | Incarico al DSGA di ¿supporto al DS per lo svolgimento di tutte le attività tecnicooperative¿ Prot. n. 3247 del 30/04/2024 (saldo) | DSGA | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 978.64 | PAGATO | X | N | |
| 208 | 12/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 209 | 12/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 210 | 12/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 211 | 12/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 212 | 13/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 213 | 13/06/2025 | Pagamento fattura n. 109/P del 09/06/2025 | 448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 7850 | PAGATO | X | N | 109/P |
| 214 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 215 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 216 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 217 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 218 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 219 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 220 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 221 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 222 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 223 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 224 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 225 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 226 | 13/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Docente | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 9.40 | PAGATO | X | N | |
| 227 | 16/06/2025 | Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 04/06/2025 | 3763166 - HUB DEL SEMPIONE ASD | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 3300 | PAGATO | X | N | FPA 2/25 |
| 228 | 16/06/2025 | Pagamento fattura n. E-385 del 31/05/2025 | 448470 - VIRCOL srl | P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213 | 4355.87 | PAGATO | X | N | E-385 |
| 229 | 17/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 112.49 | PAGATO | X | S | 2164/FVIDF |
| 230 | 17/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) | 324.12 | PAGATO | X | S | 2163/FVIDF |
| 231 | 17/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 1340.97 | PAGATO | X | S | 2025-VA5-0000172 |
| 232 | 17/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 602 | PAGATO | X | S | 90 |
| 233 | 17/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213 | 1190.97 | PAGATO | X | S | 72/PA |
| 234 | 17/06/2025 | Saldo fattura n. 142 del 29/05/2025 | 1126021 - VOLANDIA SERVIZI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 644 | PAGATO | X | N | |
| 235 | 19/06/2025 | Saldo n. 1 quota corso di aggiornamento RLS | 1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 60 | PAGATO | X | N | |
| 236 | 19/06/2025 | Pagamento fattura n. 1025133986 del 05/06/2025 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 7.90 | PAGATO | X | N | 1025133986 |
| 237 | 19/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 785 | PAGATO | X | S | 109/P |
| 238 | 20/06/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213 | 941.82 | PAGATO | X | S | E-385 |
| 239 | 20/06/2025 | Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 240 | 23/06/2025 | Restituzione somma erroneamente accreditata. | 3972000 - COMUNE DI MONCALIERI | A.1.1 - Funzionamento generale | 5.88 | PAGATO | X | N | |
| 241 | 23/06/2025 | Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di Milano | Genitore/tutore | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 51.50 | PAGATO | X | N | |
| 242 | 30/06/2025 | Pagamento fattura n. 2598 del 20/06/2025 | 3501800 - C2 SRL | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 1960 | PAGATO | X | N | 2598 |
| 243 | 30/06/2025 | Pagamento fattura n. 15 del 28/06/2025 | Esperto esterno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 3000 | PAGATO | X | N | 15 |
| 244 | 30/06/2025 | Pagamento fattura n. 384/2025 del 27/06/2025 | 3337242 - CROCE ROSSA ITALIANA | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 90 | PAGATO | X | N | 384/2025 |