| 181 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 35 | PAGATO | X | S | 197/P |
| 184 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 140 | PAGATO | X | S | 188/P |
| 196 | 11/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 540.88 | PAGATO | X | N | |
| 203 | 14/07/2023 | Saldo compenso incarico progetto Pon "Sulle ali della Fantasia". | Personale interno | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 149.22 | PAGATO | X | N | |
| 206 | 14/07/2023 | Saldo fatt. n. 1023176738 del 03/07/2023 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 21.91 | PAGATO | X | N | 1023176738 |
| 210 | 20/07/2023 | Saldo imp. fatt. n. 2899/FVIDF del 29/06/2023 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 784.60 | PAGATO | X | N | 2899/FVIDF |
| 230 | 26/07/2023 | Compenso Formazione chromebook e coding. | Personale interno | A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE | 164.42 | PAGATO | X | N | |
| 233 | 01/08/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 172.61 | PAGATO | X | S | 2899/FVIDF |
| 234 | 01/08/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022 | 36.30 | PAGATO | X | S | 1/PA |
| 249 | 15/09/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1213500004 del 11/09/2023 | 2903269 - BRICO IO S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 155.25 | PAGATO | X | N | 1213500004 |
| 251 | 15/09/2023 | Restituzione risorse Piano Nazionale Formazione docenti 22-23 acconto | 3666919 - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E. TOSI | A.1.1 - Funzionamento generale | 742 | PAGATO | X | N | |
| 252 | 21/09/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 14.17 | PAGATO | X | S | 5797/FVIAC |
| 175 | 04/07/2023 | Saldo compenso progetto "Introduzione al Latino" | Personale interno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 208.91 | PAGATO | X | N | |
| 194 | 11/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 87.27 | PAGATO | X | S | 02/PA |
| 199 | 11/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 187.44 | PAGATO | X | N | |
| 209 | 20/07/2023 | Saldo fatt. n. 19/BG002 del 16/07/2023 | 2493834 - FONDO AMBIENTE ITALIANO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 647 | PAGATO | X | N | 19/BG002 |
| 216 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 57.64 | ANNULLATO | E | N | |
| 232 | 01/08/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 95.57 | PAGATO | X | S | 3006/FVIDF |
| 238 | 01/08/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE | 21.07 | PAGATO | X | N | |
| 239 | 04/08/2023 | Saldo imp. fatt. n. FPA 1/23 del 1/08/2023 | Esperto esterno | A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022 | 2645.67 | PAGATO | X | N | FPA 1/23 |
| 255 | 21/09/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 607.20 | PAGATO | X | S | 1PA |
| 260 | 27/09/2023 | Saldo imp. fatt. n. 01/000908 del 18/09/2023 | 3669684 - DOLOMITI SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 1280 | PAGATO | X | N | 01/000908 |
| 264 | 29/09/2023 | Saldo compenso incarico ASPP | Personale interno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 41.45 | PAGATO | X | N | |
| 265 | 29/09/2023 | Saldo compenso incarico ASPP | Personale interno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 58.03 | PAGATO | X | N | |
| 183 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 35 | PAGATO | X | S | 192/P |
| 193 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | PAGATO | X | S | 1010840032 |
| 200 | 11/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448438 - RITENUTE INPS | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 10.14 | PAGATO | X | N | |
| 205 | 14/07/2023 | Saldo fatt. n. 42/SP del 28/06/2023 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 44 | PAGATO | X | N | 42/SP |
| 211 | 20/07/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1/PA del 12/07/2023 | 2587208 - LAVANDERIA KATYA DI VENUTI SILVANA | A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022 | 165 | PAGATO | X | N | 1/PA |
| 221 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 57.64 | PAGATO | X | N | |
| 226 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 1.58 | PAGATO | X | N | |
| 227 | 26/07/2023 | Saldo acconto imp. fatt. n. 54/2023 del 24/07/2023 | 3654311 - SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 3820 | PAGATO | X | N | 54 |
| 237 | 01/08/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE | 81.82 | PAGATO | X | N | |
| 245 | 15/09/2023 | Saldo imp. fatt. n. 3266/FVIDF del 31/07/2023 e n. 3637/FVIDF del 31/08/2023 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 445.76 | PAGATO | X | N | 3266/FVIDF; 3637/FVIDF |
| 258 | 21/09/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 371.14 | PAGATO | X | S | 843/2023 |
| 259 | 27/09/2023 | Saldo imp. fattura n. 16/002 del 21/09/2023 CIG ZF33320925 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1377 | PAGATO | X | N | 16/002 |
| 262 | 27/09/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1010855740 del 26/09/2023 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 112 | PAGATO | X | N | 1010855740 |
| 272 | 29/09/2023 | Saldo compenso incarico RLS | Personale interno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 99.48 | PAGATO | X | N | |
| 204 | 14/07/2023 | Saldo fatt. n. 2/PA del 10/07/2023 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 990 | PAGATO | X | N | 2/PA |
| 224 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 148.50 | PAGATO | X | N | |
| 228 | 26/07/2023 | Saldo fattura n. 14/002 del 20/07/2023 cig ZF33320925 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1762 | PAGATO | X | N | 14/002 |
| 269 | 29/09/2023 | Saldo compenso incarico controllo e compilazione registri sicurezza | Personale interno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 116.06 | PAGATO | X | N | |
| 178 | 04/07/2023 | Saldo compenso progetto "Laboratorio Stem" | Personale interno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 626.73 | PAGATO | X | N | |
| 186 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 80 | PAGATO | X | S | 187/P |
| 187 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 77 | PAGATO | X | S | 189/P |
| 190 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 30.80 | PAGATO | X | S | 2585 |
| 191 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 212.53 | PAGATO | X | S | V3-18015 |
| 215 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 1.58 | ANNULLATO | E | N | |
| 217 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 38.26 | ANNULLATO | E | N | |
| 222 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 38.26 | PAGATO | X | N | |
| 236 | 01/08/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE | 0.87 | PAGATO | X | N | |
| 243 | 11/09/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022 | 582.05 | PAGATO | X | S | FPA 1/23 |
| 250 | 15/09/2023 | Saldo imp. fatt. n. 843/2023 del 05/09/2023 | 3072311 - COMPUTER TIME S.R.L. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1687 | PAGATO | X | N | 843/2023 |
| 271 | 29/09/2023 | Saldo compenso incarico controllo e compilazione registri sicurezza | Personale interno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 116.06 | PAGATO | X | N | |
| 177 | 04/07/2023 | Saldo compenso progetto "Corso di preparazione ECDL" | Personale interno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 417.82 | PAGATO | X | N | |
| 179 | 05/07/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 31.50 | PAGATO | X | N | |
| 180 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 110 | PAGATO | X | S | 186/P |
| 185 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 50 | PAGATO | X | S | 198/P |
| 195 | 11/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 733.94 | PAGATO | X | S | 37 |
| 198 | 11/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 727.65 | PAGATO | X | N | |
| 207 | 14/07/2023 | Saldo fatt n. 250/001 del 03/07/2023 | 3650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 1116 | PAGATO | X | N | 250/001 |
| 223 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 223.81 | PAGATO | X | N | |
| 231 | 01/08/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 840.40 | PAGATO | X | S | 54 |
| 241 | 11/09/2023 | Saldo spese bolli mesi luglio e agosto 2023 | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.50 | PAGATO | X | N | |
| 246 | 15/09/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1PA del 31/08/2023 | 3666908 - NEON GALLARATESE DI VENEGONI MASSIMILIANO &C SNC | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 2760 | PAGATO | X | N | 1PA |
| 247 | 15/09/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1023230581 del 08/09/2023 e n. 1023201961 del 28/07/2023 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 17.54 | PAGATO | X | N | 1023201961; 1023230581 |
| 248 | 15/09/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1010851093 del 25/08/2023 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 172.01 | PAGATO | X | N | 1010851093 |
| 263 | 27/09/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1010856315 del 26/09/2023 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1290.84 | PAGATO | X | N | 1010856315 |
| 267 | 29/09/2023 | Saldo compenso incarico ASPP | Personale interno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 58.03 | PAGATO | X | N | |
| 270 | 29/09/2023 | Saldo compenso incarico controllo e compilazione registri sicurezza | Personale interno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 116.06 | PAGATO | X | N | |
| 189 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 160 | PAGATO | X | S | 307/P |
| 192 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 24.64 | PAGATO | X | S | 1010842201 |
| 197 | 11/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 7.72 | PAGATO | X | N | |
| 201 | 14/07/2023 | Saldo compenso incarico progetto Pon "Sulle ali della Fantasia". | Personale interno | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 449.80 | PAGATO | X | N | |
| 208 | 20/07/2023 | Salso fatt. nn. 12/002 e 13/002 del 14.07.2023 CIG ZF33320925 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 2254 | PAGATO | X | N | 12/002; 13/002 |
| 213 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448443 - ritenute irpef add comunale TES.PROV.STATO | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 110.38 | ANNULLATO | E | N | |
| 214 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 2.37 | ANNULLATO | E | N | |
| 219 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 166.37 | PAGATO | X | N | |
| 220 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 110.38 | PAGATO | X | N | |
| 235 | 01/08/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE | 60.81 | PAGATO | X | N | |
| 254 | 21/09/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 40.87 | PAGATO | X | S | 3266/FVIDF |
| 261 | 27/09/2023 | Saldo imp. fattura n. FPA85/23 del 06/09/2023 | 3546571 - EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA | A.1.1 - Funzionamento generale | 4690.50 | PAGATO | X | N | FPA 85/23 |
| 266 | 29/09/2023 | Saldo compenso incarico ASPP | Personale interno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 58.03 | PAGATO | X | N | |
| 176 | 04/07/2023 | Saldo compenso Progetto "Laboratorio artistico" | Personale interno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 208.91 | PAGATO | X | N | |
| 182 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 35 | PAGATO | X | S | 195/P |
| 188 | 05/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 60 | PAGATO | X | S | 245/P |
| 202 | 14/07/2023 | Saldo compenso incarico progetto Pon "Sulle ali della Fantasia". | Personale interno | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 149.22 | PAGATO | X | N | |
| 212 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448443 - ritenute irpef add comunale TES.PROV.STATO | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 166.37 | ANNULLATO | E | N | |
| 218 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 223.81 | ANNULLATO | E | N | |
| 225 | 20/07/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 2.37 | PAGATO | X | N | |
| 229 | 26/07/2023 | Saldo imp. fatt. n. 3006/FVIDF del 07/07/2023 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 434.42 | PAGATO | X | N | 3006/FVIDF |
| 240 | 04/08/2023 | Saldo imp. fatt. n. FPA 2/23 del 1/08/2023 | Esperto esterno | A.1.1 - Funzionamento generale | 2254.33 | PAGATO | X | N | FPA 2/23 |
| 242 | 11/09/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 495.95 | PAGATO | X | S | FPA 2/23 |
| 244 | 15/09/2023 | Saldo imp. fatt. n. 5797/FVIAC del 07/06/2023 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 64.43 | PAGATO | X | N | 5797/FVIAC |
| 253 | 21/09/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 57.20 | PAGATO | X | S | 3637/FVIDF |
| 256 | 21/09/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.84 | PAGATO | X | S | 1010851093 |
| 257 | 21/09/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 34.15 | PAGATO | X | S | 1213500004 |
| 268 | 29/09/2023 | Saldo compenso incarico controllo e compilazione registri sicurezza | Personale interno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 116.06 | PAGATO | X | N | |