| 65 | 16/04/2024 | Pagamento fattura n. FPA2024-20 del 12/04/2024 | Esperto esterno | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 604 | PAGATO | X | N | FPA2024-20 |
| 78 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 13 del 17/04/2024 | Esperto esterno | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 210 | PAGATO | X | N | 13 |
| 82 | 13/05/2024 | Pagamento fattura n. FEL24-00107 del 10/05/2024 | 3758842 - ZOOM IN PROGRESS SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1320 | PAGATO | X | N | FEL24-00107 |
| 96 | 27/05/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 33.92 | PAGATO | X | S | 91 |
| 99 | 27/05/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 28 | PAGATO | X | N | 11/A |
| 114 | 18/06/2024 | Incarico per attività extracurricolare "Storytelling sc. primaria-secondaria". (24 ore). | Esperto esterno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 557.09 | PAGATO | X | N | |
| 118 | 19/06/2024 | Pagamento fattura n. FPA 13/24 del 18/06/2024 | 2494832 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALTREMENTI | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 3030 | PAGATO | X | N | FPA 13/24 |
| 124 | 21/06/2024 | ncarico Assistente Amministrativo da utilizzare nell¿ambito del progetto PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS | Personale interno | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 865.47 | PAGATO | X | N | |
| 139 | 27/06/2024 | Saldo compenso per attività progetto Zampet | 3784730 - ZAMPET ODV | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 400 | PAGATO | X | N | |
| 64 | 16/04/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.6.1 - Attività di orientamento | 15 | PAGATO | X | S | 164/F |
| 67 | 23/04/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 867.99 | PAGATO | X | S | E-263 |
| 73 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 424/2024 del 22/04/2024 | 2782065 - ADMAIORA SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 210 | PAGATO | X | N | 424/2024 |
| 74 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 15 del 23/04/2024 | 3614876 - SOCIETÀ PAVESE DI ORNITOLOGIA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 456 | PAGATO | X | N | 15 |
| 80 | 13/05/2024 | Pagamento fattura n. 315 del 08/04/2024 | 2903494 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 153 | PAGATO | X | N | 315 |
| 81 | 13/05/2024 | Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 08/05/2024 | 3758839 - ASSOCIAZIONE VIGEVANO PROMOTIONS | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 2146 | PAGATO | X | N | FPA 3/24 |
| 88 | 21/05/2024 | Pagamento fattura n. 11/A del 17/05/2024 | Esperto esterno | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 112 | PAGATO | X | N | 11/A |
| 97 | 27/05/2024 | Iva su buono d'ordine n. 31 del 29/11/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 36.08 | PAGATO | X | S | V3-9341 |
| 102 | 05/06/2024 | Pagamento fattura n. 25- 02 - Verona del 30/05/2024 | 3771541 - VERSO SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 109.50 | PAGATO | X | N | 25- 02 - Verona |
| 109 | 13/06/2024 | Pagamento fattura n. 23/002 del 12/06/2024 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1451 | PAGATO | X | N | 23/002 |
| 121 | 20/06/2024 | Pagamento fattura n. 381/001 del 19/06/2024 | 3650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 5980 | PAGATO | X | N | 381/001 |
| 59 | 11/04/2024 | Pagamento fattura n. 12/002 del 08/04/2024 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1232 | PAGATO | X | N | 12/002 |
| 69 | 23/04/2024 | Pagamento fattura n. 03PA/2024 del 23/04/2024 | Esperto esterno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 1600 | PAGATO | X | N | 03PA/2024 |
| 70 | 23/04/2024 | Pagamento fattura n. FPA 83/24 del 12/04/2024 | 3619155 - MUSEO DELLE ILLUSIONI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 648 | PAGATO | X | N | FPA 83/24 |
| 79 | 07/05/2024 | Pagamento n. 2 quote corso agg.to ASPP + n. 1 Quota corso agg.to Presposto + n. 2 quote corso agg.to ex accordo stato regione + n. 1 quota corso agg.to RLS | 1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 330 | PAGATO | X | N | |
| 87 | 21/05/2024 | Pagamento fattura n. 2/SP del 08/04/2024 | 3690479 - DELP ITALIA SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 2040 | PAGATO | X | N | 2/SP |
| 93 | 21/05/2024 | Pagamento fattura n. FPA 12/24 del 16/05/2024 | Esperto esterno | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 140 | PAGATO | X | N | FPA 12/24 |
| 94 | 24/05/2024 | Pagamento fattura n. 91 del 15/05/2024 | 1126021 - VOLANDIA SERVIZI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 577.16 | PAGATO | X | N | 91 |
| 95 | 27/05/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 448.80 | PAGATO | X | S | 2/SP |
| 106 | 11/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 66 | PAGATO | X | S | 167/E |
| 113 | 18/06/2024 | Incarico per attività extracurricolare "Icdl modulo 4". | Esperto esterno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 696.36 | PAGATO | X | N | |
| 127 | 24/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1511 | PAGATO | X | S | 144/P |
| 133 | 25/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 420.34 | PAGATO | X | S | 31 |
| 54 | 08/04/2024 | Iva su buono d'ordine n. 14 del 13/07/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 960.65 | PAGATO | X | S | 4/PA |
| 60 | 11/04/2024 | Pagamento fattura n. 81E del 03/04/2024 | 1150450 - ANDES NAVI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 2244.20 | PAGATO | X | N | 81E |
| 63 | 11/04/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 555.50 | PAGATO | X | S | 315/2024 |
| 76 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. V3-7687 del 17/04/2024 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.3.1 - DIDATTICA | 122.95 | PAGATO | X | N | V3-7687 |
| 90 | 21/05/2024 | Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 09/05/2024 | 3763166 - HUB DEL SEMPIONE ASD | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 3750 | PAGATO | X | N | FPA 1/24 |
| 91 | 21/05/2024 | Saldo imp. buono d'ordine n. 31 del 29/11/2023 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 163.98 | PAGATO | X | N | V3-9341 |
| 100 | 05/06/2024 | Pagamento fattura n. 167/E del 23/05/2024 | 3509734 - ARCHE' SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 300 | PAGATO | X | N | 167/E |
| 110 | 17/06/2024 | Iva trattativa diretta n. 3627170 del 29/06/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 2735.56 | PAGATO | X | S | 443/PA |
| 122 | 21/06/2024 | incarico di Direzione e coordinamento, organizzazione-gestione e progettazione al Dirigente Scolastico PNRR Missione 4 Istruzione e ricerca | Personale interno | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 2848.15 | PAGATO | X | N | |
| 128 | 24/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 1210.53 | PAGATO | X | N | |
| 136 | 26/06/2024 | Saldo imponibile trattativa diretta n. 3803649 | 3558866 - MR SOFTWARE S.R.L. | A.3.1 - DIDATTICA | 5300 | PAGATO | X | N | 15/PA |
| 141 | 28/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 2826.22 | PAGATO | X | N | |
| 56 | 08/04/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 24.64 | PAGATO | X | S | 1010890155 |
| 66 | 16/04/2024 | Pagamento fattura n. 45/P del 09/04/2024 | 448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 8920 | PAGATO | X | N | 45/P |
| 68 | 23/04/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 892 | PAGATO | X | S | 45/P |
| 75 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 1/2/109 del 29/04/2024 | 698564 - PASSATO & FUTURO SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1282.10 | PAGATO | X | N | 1/2/109 |
| 107 | 11/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 24.09 | PAGATO | X | S | 25- 02 - Verona |
| 108 | 13/06/2024 | Pagamento fattura n. 1024149709 del 11/06/2024 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 47.31 | PAGATO | X | N | 1024149709 |
| 129 | 24/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 1628.55 | PAGATO | X | N | |
| 131 | 24/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 17.29 | PAGATO | X | N | |
| 137 | 26/06/2024 | Pagamento fattura n. 1010902717 del 24/06/2024 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1290.84 | PAGATO | X | N | 1010902717 |
| 138 | 26/06/2024 | Pagamento fattura n. 1010905045 del 24/06/2024 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 112 | PAGATO | X | N | 1010905045 |
| 55 | 08/04/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | PAGATO | X | S | 1010887637 |
| 58 | 08/04/2024 | Pagamento fattura n. 230/2024 del 28/03/2024 | 3337242 - CROCE ROSSA ITALIANA | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 90 | PAGATO | X | N | 230/2024 |
| 72 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 7/13 del 22/04/2024 | 3756223 - AZIENDA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 799 | PAGATO | X | N | 7/13 |
| 86 | 16/05/2024 | Pagamento fattura n. 18/002 del 14/05/2024 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 941 | PAGATO | X | N | 18/002 |
| 89 | 21/05/2024 | Pagamento fattura n. 91 del 15/05/2024 | 1126021 - VOLANDIA SERVIZI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 577.16 | PAGATO | X | N | |
| 111 | 18/06/2024 | Pagamento fattura n. 144/P del 17/06/2024 | 448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 15270 | PAGATO | X | N | 144/P |
| 112 | 18/06/2024 | Incarico per attività extracurricolare "Storytelling sc. sec. Primo Grado". (15 ore) e incarico attività extracurricolare "Storytelling sc. primaria-secondaria". (12 ore). | Esperto esterno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 626.73 | PAGATO | X | N | |
| 115 | 18/06/2024 | Incarico per attività extracurricolare "Introduzione al Latino". | Personale interno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 348.18 | PAGATO | X | N | |
| 116 | 18/06/2024 | Incarico per attività extracurricolare "Laboratorio Stem". | Personale interno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 696.36 | PAGATO | X | N | |
| 119 | 19/06/2024 | Pagamento fattura n. 31 del 03/06/2024 | 3643661 - ACCADEMIA MUSICALE CAMILLE SAINT-SAENS | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 1910.65 | PAGATO | X | N | 31 |
| 120 | 19/06/2024 | Saldo ricevuta fiscale per attività extracurricolare "Debate" scuola secondaria di I grado. | Esperto esterno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 1114.80 | PAGATO | X | N | |
| 126 | 21/06/2024 | Incarico Collaboratore Scolastico da utilizzare nell¿ambito del progetto PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS | Personale interno | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 248.70 | PAGATO | X | N | |
| 130 | 24/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 419.49 | PAGATO | X | N | |
| 132 | 25/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 278.70 | PAGATO | X | N | |
| 134 | 25/06/2024 | Pagamento fattura n. 5 del 11/06/2024 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 4000 | PAGATO | X | N | 5 |
| 142 | 28/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 29.97 | PAGATO | X | N | |
| 61 | 11/04/2024 | Pagamento fattura n. 1024095241 del 09/04/2024 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 27.19 | PAGATO | X | N | 1024095241 |
| 62 | 11/04/2024 | Pagamento fattura n. E-263 del 29/03/2024 | 448470 - VIRCOL srl | A.1.1 - Funzionamento generale | 4016.50 | PAGATO | X | N | E-263 |
| 83 | 14/05/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 40.90 | PAGATO | X | S | 1/2/109 |
| 84 | 14/05/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 76.14 | PAGATO | X | S | V3-7686 |
| 85 | 14/05/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.1 - DIDATTICA | 27.05 | PAGATO | X | S | V3-7687 |
| 101 | 05/06/2024 | Pagamento fattura n. 614 del 31/05/2024 | 3771528 - ARCHEOPARK SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 854 | PAGATO | X | N | 614 |
| 103 | 05/06/2024 | Pagamento fattura n. 1010898361 del 30/05/2024 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 172.01 | PAGATO | X | N | 1010898361 |
| 104 | 11/06/2024 | Saldo imp. trattativa diretta n. 3627170 | 2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 12434.37 | PAGATO | X | N | 443/PA |
| 117 | 18/06/2024 | Incarico per attività extracurricolare "Laboratorio Artistico". | Personale interno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 348.18 | PAGATO | X | N | |
| 123 | 21/06/2024 | Incarico al DSGA per ¿Collaudo tecnico-amministrativo¿ progetto NEXT GENERATION CLASSROOMS | Personale interno | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 669.36 | PAGATO | X | N | |
| 125 | 21/06/2024 | Incarico Collaboratore Scolastico da utilizzare nell¿ambito del progetto PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS | Personale interno | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 248.70 | PAGATO | X | N | |
| 140 | 28/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 2900.26 | PAGATO | X | N | |
| 143 | 28/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 727.98 | PAGATO | X | N | |
| 57 | 08/04/2024 | Pagamento fattura n. 164/F del 31/03/2024 | 3744929 - LOGOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | A.6.1 - Attività di orientamento | 300 | PAGATO | X | N | 164/F |
| 71 | 23/04/2024 | Saldo polizza furto e incendio n. 730636465 e n. 730647064 | 3751798 - A3T SRL AGENZIA DI GALLARATE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1555.33 | PAGATO | X | N | |
| 77 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. V3-7686 del 17/04/2024 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 346.08 | PAGATO | X | N | V3-7686 |
| 92 | 21/05/2024 | Saldo imponibile buono d'ordine n. 27 del 22/11/2023 | 3337245 - COGIM SRL | P.2.1 - PROGETTO CCRR | 1436.80 | PAGATO | X | N | 5/PA |
| 98 | 27/05/2024 | Iva buono d'ordine n. 27 del 22/11/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.1 - PROGETTO CCRR | 316.10 | PAGATO | X | S | 5/PA |
| 105 | 11/06/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.84 | PAGATO | X | S | 1010898361 |
| 135 | 25/06/2024 | Pagamento fattura n. 935/2024 del 21/06/2024 | 2176007 - BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 4522 | PAGATO | X | N | 935/2024 |