| 45 | 12/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.1 - DIDATTICA | 132.90 | PAGATO | X | S | 102/00 |
| 48 | 12/04/2023 | Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (RIT IRPEF) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 45 | PAGATO | X | N | 69/PA2023 |
| 62 | 17/04/2023 | File determine 2023 | Esperto esterno | A.1.1 - Funzionamento generale | 25.50 | PAGATO | X | N | |
| 70 | 27/04/2023 | Saldo fatt. n. 6/002 del 06/04/2023 CIG ZF33320925 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1544 | PAGATO | X | N | 6/002 |
| 78 | 28/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 77 | PAGATO | X | S | 161/P |
| 79 | 28/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 60 | PAGATO | X | S | 58/P |
| 92 | 11/05/2023 | Saldo fatt. n. 31 del 30/04/2023 | 3614876 - SOCIETÀ PAVESE DI ORNITOLOGIA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 732 | PAGATO | X | N | 31 |
| 130 | 30/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 170 | PAGATO | X | S | 103/P |
| 132 | 30/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 115 | PAGATO | X | S | 105/P |
| 141 | 07/06/2023 | Saldo imp. fatt. 0050011082 del 29.05.203 | 2216313 - TRENORD SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 187.09 | PAGATO | X | N | 0050011082 |
| 144 | 07/06/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.50 | PAGATO | X | N | |
| 148 | 15/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 438.47 | ANNULLATO | E | S | |
| 150 | 15/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 49.73 | ANNULLATO | E | S | |
| 153 | 15/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 438.47 | PAGATO | X | S | 83/PA |
| 156 | 15/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.84 | PAGATO | X | S | 1010835093 |
| 168 | 28/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 3.90 | PAGATO | X | N | |
| 44 | 12/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.84 | PAGATO | X | S | 1010818467 |
| 47 | 12/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 38.22 | PAGATO | X | S | 5810002467 |
| 53 | 14/04/2023 | Saldo imp. fatture n. 1987/FVIAC del 17/03/2023 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 173.40 | PAGATO | X | N | 1987/FVIAC |
| 54 | 14/04/2023 | Saldo imp. fattura n. 100/P del 29/03/2023 | 684401 - UNIVERSAL TIME di Cella Giorgio | A.1.1 - Funzionamento generale | 180 | PAGATO | X | N | 100/P |
| 56 | 14/04/2023 | Saldo imp. fatt. n. 01/000065 del 17/03/2023, n. 01/000046 del 08/03/2023 e 01/000092 del 06/04/2023 | 3604745 - KATIA TOURS | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 5538.18 | PAGATO | X | N | 01/000046; 01/000065; 01/000092 |
| 80 | 28/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 52.73 | PAGATO | X | S | 72 |
| 84 | 10/05/2023 | Saldo imp. fatt. n. E-183 del 21.03.2023 | 448470 - VIRCOL srl | A.1.1 - Funzionamento generale | 1560.45 | PAGATO | X | N | E-183 |
| 86 | 10/05/2023 | Saldo imp. fatt. n. 22/SP del 27/04/2023 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 618 | PAGATO | X | N | 22/SP |
| 93 | 11/05/2023 | Saldo fatt. n. 34 del 17/04/2023 | 3614878 - ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 984 | PAGATO | X | N | 34 |
| 100 | 11/05/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023 | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 28.50 | PAGATO | X | N | |
| 109 | 18/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 93.89 | PAGATO | X | S | V3-9521 |
| 127 | 30/05/2023 | Inpdap c/dip incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128 | 119.02 | PAGATO | X | N | |
| 131 | 30/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 170 | PAGATO | X | S | 104/P |
| 138 | 07/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. 2436 del 12/05/2023 | 2880063 - REAR società cooperativa | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 352 | PAGATO | X | N | 2436/ME |
| 146 | 07/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. 2100/fvidf del 16.05.2023 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 226.05 | PAGATO | X | N | 2100/FVIDF |
| 149 | 15/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 39.20 | ANNULLATO | E | S | |
| 155 | 15/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 49.73 | PAGATO | X | S | 2100/FVIDF |
| 170 | 28/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 94.83 | PAGATO | X | N | |
| 46 | 12/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 660.26 | PAGATO | X | S | 11/PA |
| 61 | 17/04/2023 | Saldo imp. fatt. n. PA2_23 del 23.03.2023 | 3604741 - RAF STRUMENTI MUSICALI SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 196 | PAGATO | X | N | FATTPA 2_23 |
| 67 | 27/04/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1010823664 del 17/03/2023 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1290.84 | PAGATO | X | N | 1010823664 |
| 74 | 28/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 39.60 | PAGATO | X | S | 100/P |
| 77 | 28/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 164 | PAGATO | X | S | 01/000046 |
| 90 | 11/05/2023 | Saldo imp. fatt. n. 80E del 18/04/2023 | 1150450 - ANDES NAVI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1831.60 | PAGATO | X | N | 80E |
| 102 | 11/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 41.05 | PAGATO | X | S | 1010823663 |
| 110 | 18/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 169.15 | PAGATO | X | S | 2023/VFE/229 |
| 112 | 18/05/2023 | Saldo fatt. n. 8/002 del 15/05/2023 CIG ZF33320925 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1114 | PAGATO | X | N | 8/002 |
| 140 | 07/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1010835093 del 23.05.203 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 172.01 | PAGATO | X | N | 1010835093 |
| 154 | 15/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 39.20 | PAGATO | X | S | 34 |
| 162 | 28/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. 2585 del 08/06/2023 | 3501800 - C2 SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 140 | PAGATO | X | N | 2585 |
| 166 | 28/06/2023 | Saldo fatt. n. FVL752 del 22/06/2023 | 3324502 - LEARNING UP SRL | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 75 | PAGATO | X | N | FVL752 |
| 173 | 29/06/2023 | Saldo fattura n. 939/2023 del 15/06/2023 | 2176007 - BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLA | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 10151 | PAGATO | X | N | 939/2023 |
| 43 | 12/04/2023 | Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (iva) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 114.61 | PAGATO | X | S | E-46 |
| 57 | 14/04/2023 | Saldo imp. fatt. n. 161/P del 31/03/2023 e n. 58/P del 16/02/2023 | 3604742 - MORANDI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1375 | PAGATO | X | N | 161/P; 58/P |
| 58 | 14/04/2023 | Saldo imp. fatt. n. 72 del 16/02/2023 | 3604738 - C.R.C. IL TREBBO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 527.27 | PAGATO | X | N | 72 |
| 65 | 27/04/2023 | Saldo imp. fatt. n. 938/FVIDF del 15/03/2023 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 413.60 | PAGATO | X | N | 938/FVIDF |
| 89 | 10/05/2023 | Saldo imp. fatt. n. V3-9521 del 17/03/2023 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 426.77 | PAGATO | X | N | V3-9521 |
| 94 | 11/05/2023 | Saldo fatt. n. 620/B/2023 del 09/05/2023 | 3614882 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1568 | PAGATO | X | N | 620B/2023 |
| 111 | 18/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 53.20 | PAGATO | X | S | 2023/VFE/221 |
| 147 | 15/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 46.20 | ANNULLATO | E | S | |
| 171 | 29/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. 02/PA del 31/05/2023 | 3643665 - ACTION PARK SAS FILIALE ITALIANA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 872.73 | PAGATO | X | N | 02/PA |
| 172 | 29/06/2023 | Saldo fatt. n. FPA2 1/2023 del 16/06/2023 | 3643664 - ANTONIO MENIN | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 2189 | PAGATO | X | N | FPA2 1/2023 |
| 52 | 14/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 32.04 | PAGATO | X | N | |
| 55 | 14/04/2023 | Saldo fatt. n. 1023087068 del 10/04/2023 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 68.83 | PAGATO | X | N | 1023087068 |
| 64 | 27/04/2023 | Saldo assicurazione contro incendi e furto polizza 300044 e 300335 | 2434655 - A.R.L. DI AMICONE LUIGI & C. S.A.S. in qualità di agente soc. Cattolica di Assicurazione | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1555.33 | PAGATO | X | N | |
| 83 | 28/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 43.12 | PAGATO | X | S | FATTPA 2_23 |
| 91 | 11/05/2023 | Saldo fatt. n. 106E del 20/04/2023 | 1150450 - ANDES NAVI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1035.55 | PAGATO | X | N | 106E |
| 95 | 11/05/2023 | Saldo imp. fatt. n. 2023/VFE/221 del 05/05/2023 e n. 2023/VFE/229 del 08/05/2023 | 1618451 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1010.65 | PAGATO | X | N | 2023/VFE/221; 2023/VFE/229 |
| 96 | 11/05/2023 | Saldo imp. fatt. n. 36/PA del 15/12/2022 | 3523609 - MR SOFTWARE S.R.L. | A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128 | 45350 | PAGATO | X | N | 36/PA |
| 103 | 11/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | PAGATO | X | S | 1010823664 |
| 105 | 11/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022 | 80.05 | PAGATO | X | S | 2170/FVIAC |
| 108 | 18/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 147 | PAGATO | X | S | 78/P |
| 113 | 18/05/2023 | Saldo imp. fatt. 21 e 22 del 16/05/2023 | 3619156 - S.A.C.O. SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 321.82 | PAGATO | X | N | 00021; 00022 |
| 115 | 18/05/2023 | Saldo fatt. n. 1023117747 del 02.05.2023 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 47.27 | PAGATO | X | N | 1023117747 |
| 116 | 23/05/2023 | Saldo imp. fatt. n. 3640/FVIDF del 31/05/2022 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128 | 490.38 | PAGATO | X | N | 3640/FVIDF |
| 118 | 23/05/2023 | Saldo imp. fatt. n. 103-104-105 del 17/05/2023 | 740194 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L. | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 4550 | PAGATO | X | N | 103/P; 104/P; 105/P |
| 119 | 23/05/2023 | Saldo imp. fatt. n. 2 del 08.05.2023 | 3498677 - AZIENDA AGRICOLA IL BOSCANGOLO DI PURICELLI SARA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 882 | PAGATO | X | N | 2 |
| 121 | 23/05/2023 | Saldo imp. fatt. n. 166/E del 18/05/2023 | 3509734 - ARCHE' SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 300 | PAGATO | X | N | 166/E |
| 125 | 30/05/2023 | Irpef incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128 | 331.77 | PAGATO | X | N | |
| 128 | 30/05/2023 | Inpdap c/ist incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128 | 327.31 | PAGATO | X | N | |
| 129 | 30/05/2023 | Irap incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128 | 114.96 | PAGATO | X | N | |
| 135 | 06/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. 83/PA del 28/04/2023 | 3243818 - 3G SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 1993.04 | PAGATO | X | N | 83/PA |
| 139 | 07/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. 2529/ME del 16.05.2023 | 2880063 - REAR società cooperativa | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 209 | PAGATO | X | N | 2529/ME |
| 143 | 07/06/2023 | Saldo fatt. n. 1 del 30/04/2023 | Esperto esterno | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 3750 | PAGATO | X | N | 1 |
| 157 | 15/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 18.71 | PAGATO | X | S | 0050011082 |
| 159 | 20/06/2023 | Saldo fattura n. 9/002 del 06/02/2023 CIG ZF33320925 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 2942 | PAGATO | X | N | 9/002 |
| 167 | 28/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 273.66 | PAGATO | X | N | |
| 169 | 28/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 368.16 | PAGATO | X | N | |
| 174 | 29/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. 37 del 14/06/2023 | 3643661 - ACCADEMIA MUSICALE CAMILLE SAINT-SAENS | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 3336.07 | PAGATO | X | N | 37 |
| 49 | 14/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 92.42 | PAGATO | X | N | |
| 59 | 17/04/2023 | Saldo imp. fatt. n. 00000067/17/2023 del 14/03/2023 | 3604744 - C - WAY SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1384.73 | PAGATO | X | N | 00000067/17/2023 |
| 66 | 27/04/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1010823663 del 17/03/2023 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 186.61 | PAGATO | X | N | 1010823663 |
| 68 | 27/04/2023 | Saldo imp. fatt. n. V3-7043 del 28/02/2023 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 72.98 | PAGATO | X | N | V3-7043 |
| 72 | 27/04/2023 | Pagamento n.1 quota aggiornamento antincendio. | 1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 150 | PAGATO | X | N | |
| 75 | 28/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 159.09 | PAGATO | X | S | 01/000065 |
| 82 | 28/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 25.87 | PAGATO | X | S | 1 |
| 85 | 10/05/2023 | Saldo fattura n. FVL620 del 21/04/2023 | 3324502 - LEARNING UP SRL | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 120 | PAGATO | X | N | FVL620 |
| 87 | 10/05/2023 | Saldo imp. fatt. n. 78/P del 28/04/2023 | 740194 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L. | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1470 | PAGATO | X | N | 78/P |
| 98 | 11/05/2023 | Quota associativa ASVA 2023 - ISTITUTO COMPRENSIVO M. MONTESSORI CARDANO AL CAMPO (VA) | 3341981 - A.S.V.A. - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 100 | PAGATO | X | N | |
| 104 | 11/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 16.06 | PAGATO | X | S | V3-7043 |
| 106 | 18/05/2023 | Iva su fatt. n. 36/PA del 15/12/2022 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128 | 9977 | PAGATO | X | S | 36/PA |
| 117 | 23/05/2023 | Compenso incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board | Personale interno | A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128 | 897 | PAGATO | X | N | |
| 123 | 30/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 18.27 | PAGATO | X | S | 00022 |
| 124 | 30/05/2023 | Iva su fatt. n. 3640/FVIDF del 31/05/2022 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128 | 107.88 | PAGATO | X | S | 3640/FVIDF |
| 133 | 30/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 66 | PAGATO | X | S | 166/E |
| 137 | 07/06/2023 | Saldo fatt. n. 2465/EG del 16.05.2023 | 2880073 - Fondazione museo delle antichità egizie di Torino | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 42 | PAGATO | X | N | 2465/EG |
| 152 | 15/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 46.20 | PAGATO | X | S | 400/2023 |
| 163 | 28/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. V3-18015 del 31.05.2023 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 966.05 | PAGATO | X | N | V3-18015 |
| 164 | 28/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1010842201 del 21/06/2023 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 112 | PAGATO | X | N | 1010842201 |
| 165 | 28/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1010840032 del 21/06/2023 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1290.84 | PAGATO | X | N | 1010840032 |
| 51 | 14/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 124.34 | PAGATO | X | N | |
| 60 | 17/04/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1 del 29.03.2023 | 3604739 - COLOR PARATI VINILI SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 117.58 | PAGATO | X | N | 1 |
| 69 | 27/04/2023 | Saldo imp. fatt. n. 2170/FVIAC del 23/03/2023 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS C.1 DL 115/2022 | 374.08 | PAGATO | X | N | 2170/FVIAC |
| 71 | 27/04/2023 | Saldo fatt. n. 30/BG010 del 31/03/2023 | 2493834 - FONDO AMBIENTE ITALIANO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 825 | PAGATO | X | N | 30/BG010 |
| 73 | 28/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 38.15 | PAGATO | X | S | 1987/FVIAC |
| 81 | 28/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 27.27 | PAGATO | X | S | 00000067/17/2023 |
| 88 | 10/05/2023 | Saldo imp. fatt. n. 204/2023 del 27/04/2023 | 2782065 - ADMAIORA SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 420 | PAGATO | X | N | 204/2023 |
| 99 | 11/05/2023 | Pagamento n.1 quota corso aggiornamento lavoratori | 1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 10 | PAGATO | X | N | |
| 101 | 11/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 90.99 | PAGATO | X | S | 938/FVIDF |
| 114 | 18/05/2023 | Saldo fatt. n. FPA103/23 del 05/05/2023 | 3619155 - MUSEO DELLE ILLUSIONI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 600 | PAGATO | X | N | FPA 103/23 |
| 120 | 23/05/2023 | Saldo fatt. n. 26/SP del 16/05/2023 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 154 | PAGATO | X | N | 26/SP |
| 136 | 07/06/2023 | Saldo fatt n. 2374/EG del 12.05.2023 | 2880073 - Fondazione museo delle antichità egizie di Torino | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 69 | PAGATO | X | N | 2374/EG |
| 145 | 07/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. 34 del 31.05.2023 | 690440 - CALETTI SNC | A.1.1 - Funzionamento generale | 178.20 | PAGATO | X | N | 34 |
| 151 | 15/06/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.84 | ANNULLATO | E | N | |
| 158 | 19/06/2023 | Saldo compenso per formazione "Passweb". | 3507238 - Personale esterno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 739.90 | PAGATO | X | N | |
| 42 | 12/04/2023 | Saldo bolli e spese bancarie | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 43.50 | PAGATO | X | N | |
| 50 | 14/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1.32 | PAGATO | X | N | |
| 63 | 27/04/2023 | Saldo imp. fattura n. 15/ SP del 30/03/2023 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 482.57 | PAGATO | X | N | 15/SP |
| 76 | 28/04/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 222.73 | PAGATO | X | S | 01/000092 |
| 97 | 11/05/2023 | Saldo fatt. n. 51 del 16/03/2023 | 3614880 - OPERA D'ARTE SOC. COOP. A.R.L. | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 546 | PAGATO | X | N | 51 |
| 107 | 18/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 339.90 | PAGATO | X | S | E-183 |
| 122 | 30/05/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 13.91 | PAGATO | X | S | 00021 |
| 126 | 30/05/2023 | Fondo Garanzia incarico supporto amm.vo contabile relativo al Pon Digital Board | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DIDAT. E ORG.-AVV. 28966/21 COD ID PRG 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-128 | 4.73 | PAGATO | X | N | |
| 134 | 06/06/2023 | Saldo imp. fatt. n. 400/2023 del 14/04/2023 | 3072311 - COMPUTER TIME S.R.L. | A.1.1 - Funzionamento generale | 210 | PAGATO | X | N | 400/2023 |
| 142 | 07/06/2023 | Saldo fatt. n. I53 del 25.05.2023 | 1393078 - FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 672 | PAGATO | X | N | I53 |
| 160 | 28/06/2023 | Saldo imp. fatt. nn. 186/P, 187/P, 188/P, 189/P, 192/P, 195/P, 197/P e 198/P del 13/06/2023 | 740194 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L. | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 5740 | PAGATO | X | N | 186/P; 187/P; 188/P; 189/P; 192/P; 195/P; 197/P; 198/P |
| 161 | 28/06/2023 | Saldo imp. fatt. nn. 245/P del 02/05/2023 e 307/P del 31/05/2023 | 3604742 - MORANDI SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 2240 | PAGATO | X | N | 245/P; 307/P |