18 | 31/01/2024 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023 | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 15 | PAGATO | X | N | |
19 | 07/02/2024 | Pagamento fattura n. 4/SP del 31/01/2024 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 35 | PAGATO | X | N | 4/SP |
35 | 06/03/2024 | Pagamento fattura n. 89 del 19/02/2024 | 2903494 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 186 | PAGATO | X | N | 89 |
11 | 29/01/2024 | Saldo imp. fatt. n. 1010875558 del 27/12/2023 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 112 | PAGATO | X | N | 1010875558 |
17 | 31/01/2024 | Saldo rit. d'acconto su contratto RSPP anno 2023 | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 230 | PAGATO | X | N | 14/PA2024 |
26 | 16/02/2024 | Pagamento fattura n. 5/002 del 12/02/2024 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 980 | PAGATO | X | N | 5/002 |
37 | 11/03/2024 | Apertura Fondo Minute Spese | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 500 | PAGATO | X | N | |
1 | 19/01/2024 | Acquisto biglietti di Spettacolo Teatro alla Scala di Milano cod. prenotazione n. TL40RY000396483118 | 2849066 - Fondazione Teatro alla Scala di Milano | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 897 | PAGATO | X | N | |
14 | 31/01/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 43.02 | PAGATO | X | S | 0050010084 |
30 | 06/03/2024 | Pagamento fattura n. 1010882938 del 28/02/2024 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 172.01 | PAGATO | X | N | 1010882938 |
31 | 06/03/2024 | Pagamento fattura n. 11/SP del 28/02/2024 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 114 | PAGATO | X | N | 11/SP |
32 | 06/03/2024 | Pagamento fattura n. 199/S del 01/03/2024 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 502 | PAGATO | X | N | 199/S |
42 | 18/03/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.84 | PAGATO | X | S | 1010882938 |
47 | 22/03/2024 | Pagamento fattura n. 315/2024 del 18/03/2024 | 3072311 - COMPUTER TIME S.R.L. | A.1.1 - Funzionamento generale | 2525 | PAGATO | X | N | 315/2024 |
48 | 22/03/2024 | Pagamento fattura n. 23 del 20/03/2024 | 3739954 - FONDAZIONE CAROLINA ONLUS | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 538.31 | PAGATO | X | N | 23 |
3 | 25/01/2024 | Saldo contratto RSPP anno 2023 | 3029525 - STUDIO ASSOCIATO 81 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1173 | PAGATO | X | N | 14/PA2024 |
7 | 25/01/2024 | Pagamento fattura n. 0050010084 del 23/01/2024 | 2216313 - TRENORD SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 430.18 | PAGATO | X | N | 0050010084 |
15 | 31/01/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.6.1 - Attività di orientamento | 70 | PAGATO | X | S | 246/P |
16 | 31/01/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 335 | PAGATO | X | S | 240/P |
33 | 06/03/2024 | Pagamento fattura n. 17/PA del 29/02/2024 | 3243818 - 3G SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 4074.53 | PAGATO | X | N | 17/PA |
39 | 18/03/2024 | Pagamento fattura n. 1343/EG del 14/03/2024 | 2880073 - Fondazione museo delle antichità egizie di Torino | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 64 | PAGATO | X | N | 1343/EG |
46 | 18/03/2024 | Pagamento fattura n. 11/002 del 06/03/2024 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1517 | PAGATO | X | N | 11/002 |
2 | 25/01/2024 | Saldo imp. trattativa diretta n. 3627152 | 2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 42660 | PAGATO | X | N | 838/PA |
13 | 31/01/2024 | Iva su trattativa diretta n. 3627152 del 30/06/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 9385.20 | PAGATO | X | S | 838/PA |
25 | 09/02/2024 | Pagamento n. 2 quote aggiornamento primo soccorso e n. 22 quote corso formazione ex accordo Stato Regioni | 1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 520 | PAGATO | X | N | |
38 | 18/03/2024 | Saldo imp. trattativa diretta n. 3627170 | 2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 12608 | PAGATO | X | N | |
40 | 18/03/2024 | Pagamento fattura n. 1378/ME del 14/03/2024 | 2880063 - REAR società cooperativa | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 319 | PAGATO | X | N | 1378/ME |
45 | 18/03/2024 | Pagamento fattura n. 8/P del 01/02/2024 | 448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 500 | PAGATO | X | N | 8/P |
52 | 26/03/2024 | Pagamento fattura n. 1010887637 del 25/03/2024 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1290.84 | PAGATO | X | N | 1010887637 |
53 | 26/03/2024 | Pagamento fattura n. 1010890155 del 25/03/2024 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 112 | PAGATO | X | N | 1010890155 |
8 | 25/01/2024 | Pagamento fattura n. 246/P del 18/12/2023 | 448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl | A.6.1 - Attività di orientamento | 700 | PAGATO | X | N | 246/P |
9 | 29/01/2024 | Saldo imponibile buon d'ordine n. 19 del 29/11/2023 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 930.46 | PAGATO | X | N | 8/FVIAC |
10 | 29/01/2024 | Saldo imp. fatt. n. 602 del 27/12/2023 | 3707547 - EDULU SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 141.28 | PAGATO | X | N | 602 |
12 | 29/01/2024 | Pagamento fattura n. 2024BENA005007094 del 26/01/2024 | 3718276 - CHUBB EUROPEAN GRUOP SE | A.1.1 - Funzionamento generale | 7357 | PAGATO | X | N | 2024BENA005007094 |
21 | 07/02/2024 | Iva su buono d'ordine n. 29 del 29/11/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 204.70 | PAGATO | X | S | 8/FVIAC |
22 | 07/02/2024 | Iva su fatt. n. 602 del 27/12/20123 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 31.08 | PAGATO | X | S | 602 |
24 | 09/02/2024 | Pagamento fattura n. 1024039918 del 08/02/2024 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 36.01 | PAGATO | X | N | 1024039918 |
28 | 16/02/2024 | Pagamento fattura n. 492/EL del 12/02/2024 | 3029539 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 255 | PAGATO | X | N | 492/EL |
49 | 22/03/2024 | Iva trattativa diretta n. 3627170 del 29/06/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 2773.76 | PAGATO | X | S | 148/PA |
50 | 22/03/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 50 | PAGATO | X | S | 8/P |
4 | 25/01/2024 | Saldo imponibile buono d'ordine n. 33/2023 del 14/12/2023 | 3583474 - DIRECT CHANNEL SPA | A.1.1 - Funzionamento generale | 136 | PAGATO | X | N | AB-FT-230005162 |
29 | 22/02/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 466.40 | PAGATO | X | S | 314/00 |
34 | 06/03/2024 | Pagamento fattura n. 597/FVIDF del 28/02/2024 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1397.34 | PAGATO | X | N | 597/FVIDF |
36 | 06/03/2024 | Saldo file Determine 2024 - VAIC843007 | Esperto esterno | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 25.50 | PAGATO | X | N | |
41 | 18/03/2024 | Pagamento fattura n. 50/001 del 08/03/2024 | 3737325 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1462 | PAGATO | X | N | 50/001 |
5 | 25/01/2024 | Pagamento fattura n. 1/002 del 10/01/2024 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1022 | PAGATO | X | N | 1/002 |
6 | 25/01/2024 | Pagamento fattura n. 1024007272 del 12/01/2024 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 9.88 | PAGATO | X | N | 1024007272 |
20 | 07/02/2024 | Pagamento fattura n. 29 del 24/01/2024 | 3614878 - ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 477 | PAGATO | X | N | 29 |
23 | 07/02/2024 | Iva su fatt. n. 1010875558 del 27/12/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 24.64 | PAGATO | X | S | 1010875558 |
27 | 16/02/2024 | Pagamento fattura n. 314/00 del 31/01/2024 | 3726702 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 2120 | PAGATO | X | N | 314/00 |
43 | 18/03/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 896.40 | PAGATO | X | S | 17/PA |
44 | 18/03/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 292.86 | PAGATO | X | S | 597/FVIDF |
51 | 26/03/2024 | Saldo imp. buono d'ordine n. 14 del 13/07/2023 | 3337245 - COGIM SRL | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 4366.60 | PAGATO | X | N | 4/PA |