216 | 10/10/2024 | Pagamento fattura n. 1010918680 del 24/09/2024 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 112 | PAGATO | X | N | 1010918680 |
217 | 10/10/2024 | Pagamento fattura n. V3-17665 del 03/10/2024 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 166.93 | PAGATO | X | N | V3-17665 |
222 | 25/10/2024 | Pagamento fattura n. 1138/2024 del 22/10/2024 | 3072311 - COMPUTER TIME S.R.L. | A.1.1 - Funzionamento generale | 376 | PAGATO | X | N | 1138/2024 |
223 | 25/10/2024 | Pagamento fattura n. 8592/FVIAC del 15/10/2024 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 69 | PAGATO | X | N | 8592/FVIAC |
225 | 31/10/2024 | Saldo imponibile oda n. 440941 del 28/11/2023 | 3707628 - LA LUCERNA SAS | A.1.1 - Funzionamento generale | 4801.60 | PAGATO | X | N | 10/100506 |
229 | 31/10/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 306.19 | PAGATO | X | S | 8270/FVIAC |
232 | 12/11/2024 | Pagamento fattura n. 34/002 del 03/11/2024 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 2102 | PAGATO | X | N | 34/002 |
238 | 21/11/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 155.16 | PAGATO | X | S | 8867/FVIAC |
239 | 27/11/2024 | Pagamento fattura n. 1139/00 del 20/11/2024 | 3726702 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 80 | PAGATO | X | N | 1139/00 |
246 | 27/11/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.84 | PAGATO | X | S | 1010925960 |
247 | 28/11/2024 | Saldo compenso servizio di revisorato anno 2024 | Esperto esterno | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1625 | PAGATO | X | N | |
248 | 28/11/2024 | Saldo compenso servizio revisorato anno 2024 + rimborso scontrino spese presentato. | Esperto esterno | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1643 | PAGATO | X | N | |
253 | 05/12/2024 | Pagamento fattura n. 2012 del 28/11/2024 | 3239437 - MOBILFERRO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 1495 | PAGATO | X | N | 2012 |
267 | 12/12/2024 | n. 2 copia chiavi scuola secondaria e n. 6 portachiavi | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 4.50 | PAGATO | X | N | |
282 | 12/12/2024 | CAVO MULTIPOLARE | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 16.50 | PAGATO | X | N | |
294 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 5987 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 226.95 | PAGATO | X | N | |
297 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 5991 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 378.25 | PAGATO | X | N | |
301 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 5999 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 318.79 | PAGATO | X | N | |
304 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 5990 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 378.25 | PAGATO | X | N | |
307 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 6008 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 781.33 | PAGATO | X | N | |
313 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 5995 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 781.33 | PAGATO | X | N | |
332 | 23/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 27.44 | PAGATO | X | N | |
212 | 10/10/2024 | Pagamento fattura n. 32/002 del 09/10/2024 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 602 | PAGATO | X | N | 32/002 |
214 | 10/10/2024 | Pagamento fattura n. 96/PA del 30/09/2024 | 3243818 - 3G SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 4074.53 | PAGATO | X | N | 96/PA |
245 | 27/11/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 171.96 | PAGATO | X | S | V3-20049 |
252 | 05/12/2024 | Pagamento fattura n. 1213500002 del 26/11/2024 | 2903269 - BRICO IO S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 61.07 | PAGATO | X | N | 1213500002 |
260 | 12/12/2024 | copia chiavi scuola primaria Manzoni | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 7.50 | PAGATO | X | N | |
262 | 12/12/2024 | copia chiavi scuola secondaria | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 3 | PAGATO | X | N | |
268 | 12/12/2024 | N. 8 BIGLIETTI A/R DA CARDANO AL CAMPO A STAZIONE DI GALLARATE PER EURO 1,60 CADAUNO PER RITIRO PATENTINI PROGETTO SMARTPHONE A VARESE | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 12.80 | PAGATO | X | N | |
270 | 12/12/2024 | disinfettante sprai per millepiedi | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 11.80 | PAGATO | X | N | |
289 | 12/12/2024 | n. 12 biglietti trasporto docenti da Cardano al Campo alla stazione di Gallarate per progetto binario 21 | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 19.20 | PAGATO | X | N | |
292 | 12/12/2024 | nastro bandiera Italia per inaugurazione aule | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 17.49 | PAGATO | X | N | |
299 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 6004 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 226.95 | PAGATO | X | N | |
300 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 5988 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 318.79 | PAGATO | X | N | |
314 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 6005 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 378.25 | PAGATO | X | N | |
316 | 16/12/2024 | N.FATTURA:CPES24000386/EA DEL 28-11-2024 COMPENSO TESORERIA | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1150 | PAGATO | X | N | |
324 | 20/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 3051.29 | PAGATO | X | N | |
331 | 23/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 2464.99 | PAGATO | X | N | |
334 | 23/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 695.04 | PAGATO | X | N | |
336 | 23/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 24.64 | PAGATO | X | S | 1010931489 |
339 | 23/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 625.68 | PAGATO | X | N | |
215 | 10/10/2024 | Pagamento fattura n. 1010916469 del 24/09/2024 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1290.84 | PAGATO | X | N | 1010916469 |
220 | 18/10/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 24.64 | PAGATO | X | S | 1010918680 |
234 | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. 1010925960 del 12/11/2024 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 172.01 | PAGATO | X | N | 1010925960 |
240 | 27/11/2024 | Pagamento fattura n. 01/000147 del 13/11/2024 | 3604745 - KATIA TOURS | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 689.46 | PAGATO | X | N | |
274 | 12/12/2024 | tasselli per fissaggio a muro | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 7.60 | PAGATO | X | N | |
296 | 16/12/2024 | Saldo incarico prot. n. 6001 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 781.33 | PAGATO | X | N | |
306 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 6007 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 378.25 | PAGATO | X | N | |
310 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 9421 del 12/11/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 421.86 | PAGATO | X | N | |
317 | 16/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 13.43 | PAGATO | X | S | 1213500002 |
322 | 17/12/2024 | Pagamento compenso incarico prot. n. 6599/U del 09/09/2024 | Personale interno | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 339.85 | PAGATO | X | N | |
323 | 17/12/2024 | Pagamento compenso incarico prot. n. 6604/U del 09/09/2024 | Personale interno | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 211.82 | PAGATO | X | N | |
235 | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. V3-20049 del 05/11/2024 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 781.65 | PAGATO | X | N | V3-20049 |
242 | 27/11/2024 | Pagamento fattura n. 2024BENA005008351 del 25/11/2024 | 3718276 - CHUBB EUROPEAN GRUOP SE | A.1.1 - Funzionamento generale | 7238 | PAGATO | X | N | 2024BENA005008351 |
243 | 27/11/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 50.11 | PAGATO | X | S | 0050011849 |
244 | 27/11/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 52.75 | PAGATO | X | S | V3-20408 |
249 | 28/11/2024 | Saldo abbonamento Dirigere la Scuola e amministrare la scuola anno 2024 | 846016 - EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 140 | PAGATO | X | N | |
250 | 05/12/2024 | Pagamento fattura n. 1024297972 del 04/12/2024 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 130.68 | PAGATO | X | N | 1024297972 |
255 | 05/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.6.1 - Attività di orientamento | 115.06 | PAGATO | X | S | 01/000147 |
256 | 05/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 17.60 | PAGATO | X | S | 1139/00 |
259 | 10/12/2024 | Pagamento fattura n. 39/002 del 04/12/2024 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1562 | PAGATO | X | N | 39/002 |
264 | 12/12/2024 | materiale per alunno DVA | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 8.45 | PAGATO | X | N | |
271 | 12/12/2024 | tasselli per fissaggio scaffali plesso scuola dell'infanzia | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 11.25 | PAGATO | X | N | |
278 | 12/12/2024 | silicone | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 29.49 | PAGATO | X | N | |
281 | 12/12/2024 | N.1 SPINA ELETTRICA, N. 3 MULTIPRESA, N. 2 SPINA PIATTA | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 15 | PAGATO | X | N | |
285 | 12/12/2024 | N. 2 CANALE SOPRAPAVIMENTO GRIGIO , N. 4 RUOTA NYL/POL | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 25.80 | PAGATO | X | N | |
293 | 16/12/2024 | Compernso incarico prot. n. 9420/U del 12/11/2024 | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 421.86 | PAGATO | X | N | |
309 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 6002 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 254.89 | PAGATO | X | N | |
311 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 4194 del 30/05/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 356.85 | PAGATO | X | N | |
315 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 6006 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 781.33 | PAGATO | X | N | |
319 | 17/12/2024 | Pagamento fattura n. 1010931489 del 09/12/2024 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 112 | PAGATO | X | N | 1010931489 |
237 | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. 0050011849 del 18/11/2024 | 2216313 - TRENORD SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 501.09 | PAGATO | X | N | 0050011849 |
261 | 12/12/2024 | copia chiavi scuola primaria Manzoni | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 3 | PAGATO | X | N | |
263 | 12/12/2024 | bilancia digitale | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 6.99 | PAGATO | X | N | |
272 | 12/12/2024 | tasselli e viti univ.truciolare | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 8.54 | PAGATO | X | N | |
275 | 12/12/2024 | copia chiavi scuola infanzia | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 5.60 | PAGATO | X | N | |
280 | 12/12/2024 | bottoni/tappi chiusura per fissaggio targhe | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 25.84 | PAGATO | X | N | |
286 | 12/12/2024 | COPIA CHIAVI PLESSO SCUOLA SECONDARIA | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 4 | PAGATO | X | N | |
287 | 12/12/2024 | n. 1 sacchetto viteria piccolo, n. 5 lastrine dop. pieg as c/ rinf. 60x60, n. 3 tass. ny mn - s 8x41 c/vite tsp 5x50 | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 18.05 | PAGATO | X | N | |
302 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 5992 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 378.25 | PAGATO | X | N | |
303 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 6000 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 378.25 | PAGATO | X | N | |
321 | 17/12/2024 | Pagamento compenso incarico prot. n. 6656/U del 09/09/2024 | Personale interno | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
326 | 20/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 3236.25 | PAGATO | X | N | |
328 | 20/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448438 - RITENUTE INPS | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 40.28 | PAGATO | X | N | |
330 | 20/12/2024 | Compenso per incarico prot. 6002/U del 29/07/2024 | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 254.89 | PAGATO | X | N | |
337 | 23/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 565.63 | PAGATO | X | N | |
340 | 23/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 161.17 | PAGATO | X | N | |
218 | 18/10/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 896.40 | PAGATO | X | S | 96/PA |
221 | 18/10/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 36.72 | PAGATO | X | S | V3-17665 |
228 | 31/10/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 15.18 | PAGATO | X | S | 8592/FVIAC |
230 | 12/11/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 721.31 | PAGATO | X | S | 8/PA |
231 | 12/11/2024 | Iva su oda n. 440941 del 28/11/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 1056.35 | PAGATO | X | S | 10/100506 |
233 | 12/11/2024 | Pagamento fattura n. 8867/FVIAC del 23/10/2024 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 705.26 | PAGATO | X | N | 8867/FVIAC |
236 | 21/11/2024 | Pagamento fattura n. V3-20408 del 07/11/2024 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 239.76 | PAGATO | X | N | V3-20408 |
257 | 05/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448443 - ritenute irpef add comunale TES.PROV.STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1750 | PAGATO | X | N | |
258 | 05/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 425 | PAGATO | X | N | |
269 | 12/12/2024 | N. 2 COPIA CHIAVI, N. 3 TELI COPRENTI, N. 3 CONFEZIONI DI STUCCO, N. 10 ROTOLI DI NASTRO DI CARTA | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 41.72 | PAGATO | X | N | |
277 | 12/12/2024 | n. 2 kitcbatt cell | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 39.90 | PAGATO | X | N | |
279 | 12/12/2024 | tasselli per fissagio scuola infanzia | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 21.53 | PAGATO | X | N | |
295 | 16/12/2024 | Saldo incarico prot. n. 5993 e 6001 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 781.33 | PAGATO | X | N | |
305 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 5994 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 781.33 | PAGATO | X | N | |
308 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 5986 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 254.89 | PAGATO | X | N | |
327 | 20/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 833.59 | PAGATO | X | N | |
213 | 10/10/2024 | Pagamento fattura n. 31/002 del 09/10/2024 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1202 | PAGATO | X | N | 31/002 |
219 | 18/10/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | PAGATO | X | S | 1010916469 |
226 | 31/10/2024 | Pagamento fattura n. 8/PA del 21/10/2024 | 3337245 - COGIM SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 3278.70 | PAGATO | X | N | 8/PA |
251 | 05/12/2024 | Pagamento fattura n. 37 del 25/11/2024 | 3877876 - CENTRO RIPARAZIONI DI DAVIDE PORCEDDU | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 2115 | PAGATO | X | N | 37 |
266 | 12/12/2024 | N.1 CONF. STUCCO , N. 1 CONF. TASSELLI , N. 1 SVITOL SCUOLA SECONDFARIA | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 11.80 | PAGATO | X | N | |
283 | 12/12/2024 | CANALE SOPRAPAVIMENTO GRIGIO | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 19.80 | PAGATO | X | N | |
284 | 12/12/2024 | MANIGLIA PER AULA DOCENTI SCUOLA SECONDARIA | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 8.50 | PAGATO | X | N | |
288 | 12/12/2024 | n. chiave passe partout | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 5.65 | PAGATO | X | N | |
291 | 12/12/2024 | spedizione n. 2 pacchi fascicolo personale docente | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 21.60 | PAGATO | X | N | |
298 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 6003 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 378.25 | PAGATO | X | N | |
312 | 16/12/2024 | Compenso per incarichi prot. n. 5989 del 29/07/2024. | Personale interno | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 378.25 | PAGATO | X | N | |
318 | 16/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 329.08 | PAGATO | X | S | 2012 |
320 | 17/12/2024 | Pagamento compenso incarico prot. n. 6001/U del 09/09/2024 | Personale interno | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 302.61 | PAGATO | X | N | |
325 | 20/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 34.32 | PAGATO | X | N | |
224 | 25/10/2024 | Pagamento fattura n. 8270/FVIAC del 07/10/2024 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1391.75 | PAGATO | X | N | 8270/FVIAC |
227 | 31/10/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 82.72 | PAGATO | X | S | 1138/2024 |
241 | 27/11/2024 | Pagamento fattura n. 01/000147 del 13/11/2024 | 3604745 - KATIA TOURS | A.6.1 - Attività di orientamento | 1150.54 | PAGATO | X | N | |
254 | 05/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 68.94 | PAGATO | X | S | 01/000147 |
265 | 12/12/2024 | N. 2 CATENE, N. 2 LUCCHETTI PER CHIUSURA PORTA | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 48.75 | PAGATO | X | N | |
273 | 12/12/2024 | squadrette in ferro per fissaggio mobili | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 7.70 | PAGATO | X | N | |
276 | 12/12/2024 | nastro colorato | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 0.65 | PAGATO | X | N | |
290 | 12/12/2024 | nastro segnaletico giallo e nero | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 10 | PAGATO | X | N | |
329 | 20/12/2024 | Adesione polizza responsabilità civile e amm.va contabile del DS Acquaviva Stefania e Dsga Savoini Federica | 1587249 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. | A.1.1 - Funzionamento generale | 100 | PAGATO | X | N | |
333 | 23/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 2587.19 | PAGATO | X | N | |
335 | 23/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448438 - RITENUTE INPS | A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006 | 2.99 | PAGATO | X | N | |
338 | 23/12/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132 | 6.63 | PAGATO | X | N | |