288 | 20/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 134.51 | PAGATO | X | N | |
289 | 03/11/2023 | Saldo imp. fatt. n. 10153/FVIAC del 16/10/2023 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 535.99 | PAGATO | X | N | 10153/FVIAC |
299 | 10/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 19.36 | ANNULLATO | E | S | |
312 | 16/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 563.39 | TRASMESSO | T | S | E-711 |
325 | 22/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 134.20 | TRASMESSO | T | S | 55-FE |
326 | 22/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 113.21 | TRASMESSO | T | S | 14/SP |
328 | 22/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 316.05 | PAGATO | X | N | |
343 | 12/12/2023 | Pagamento fattura n. 50/E del 10/12/2023 | 3701352 - NAVIGAZIONE INTERNA SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 352.98 | PAGATO | X | N | 50/E |
347 | 13/12/2023 | Pagamento fattura n. 204/PA del 12/12/2023 | 3243818 - 3G SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 1238.89 | PAGATO | X | N | 204/PA |
348 | 13/12/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 83 | PAGATO | X | S | 15/SP |
352 | 13/12/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 60 | PAGATO | X | S | 228/P |
359 | 15/12/2023 | n. 4 termometri | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.60 | PAGATO | X | N | |
370 | 15/12/2023 | copia chiavi scuola primaria Manzoni | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 7 | PAGATO | X | N | |
371 | 15/12/2023 | spedizione pacco fascicolo personale docente | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 11.70 | PAGATO | X | N | |
376 | 15/12/2023 | n. 6 biglietti metropolitana di Milano per n. 2 alunni e n. 1 docente accompagnatore per ritiro premio Expo Training | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 13.20 | PAGATO | X | N | |
387 | 20/12/2023 | Pagamento fattura n. 3317 del 14/12/2023 | 3706059 - VIREX GOMMA DI BOSO REMO &C. SRL | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 109.20 | PAGATO | X | N | 3317 |
392 | 29/12/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | TRASMESSO | T | S | 1010871914 |
274 | 03/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | PAGATO | X | S | 1010856315 |
275 | 03/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 24.64 | PAGATO | X | S | 1010855740 |
293 | 03/11/2023 | Saldo fatt. n. 874S del 31/10/2023 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 469 | PAGATO | X | N | 874/S |
294 | 03/11/2023 | Saldo imp. fatt. n. E-711 del 29/09/2023 | 448470 - VIRCOL srl | A.1.1 - Funzionamento generale | 2634.25 | PAGATO | X | N | E-711 |
313 | 16/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 639.24 | TRASMESSO | T | S | 156/PA |
314 | 16/11/2023 | Incarico di ¿Direzione, Coordinamento e Organizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-95 - 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Progetto: We Care - | Personale interno | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 343.70 | PAGATO | X | N | |
315 | 16/11/2023 | incarico di ¿Gestione amministrativo-contabile ¿Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-95 - 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Progetto: We Care - Modulo | Personale interno | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 79.59 | PAGATO | X | N | |
339 | 06/12/2023 | FATTURA ELETTRONICA CP 651/E DEL 24/11/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2023-31/1 | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 700 | PAGATO | X | N | CP 651/E |
345 | 12/12/2023 | Scheda di adesione polizza resp. civile e amm.va contabile del DS Acquaviva Stefania e DSGA Savoini Federica | 1587249 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. | A.1.1 - Funzionamento generale | 100 | PAGATO | X | N | |
355 | 15/12/2023 | Saldo abbonamento riviste: Arte, Vamos, Muchachos e Let's Start | 3557559 - M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA SPA | A.1.1 - Funzionamento generale | 106.70 | PAGATO | X | N | |
358 | 15/12/2023 | bottiglie di acqua e bicchieri | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 8.13 | PAGATO | X | N | |
381 | 15/12/2023 | N. 2 SPINASALVASPAZIO, N. 1 SPINASALVASPAZIO, N. 1 CAVO 10 MTBIPOLARE, N. 5 CANALINA 1 VIA | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 22.45 | PAGATO | X | N | |
383 | 15/12/2023 | viti per banchi plesso Negri | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 1.80 | PAGATO | X | N | |
389 | 21/12/2023 | Saldo fattura n. KZIT23-598 del 21/12/2023 | 3706565 - FEVER KZEMOS ITALY SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 615 | PAGATO | X | N | |
391 | 29/12/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 24.02 | TRASMESSO | T | S | 3317 |
296 | 10/11/2023 | Acquisto corso Tecnico ABA, formazione specialistica Docente Rizzo Bruna. | 3687164 - LABORFORM S.R.L | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 190 | PAGATO | X | N | 3217 |
308 | 16/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 189.77 | TRASMESSO | T | S | V3-29662 |
341 | 06/12/2023 | Pagamento fattura n. 225/P del 15/11/2023 | 448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl | A.6.1 - Attività di orientamento | 1000 | PAGATO | X | N | 225/P |
342 | 06/12/2023 | Pagamento fattura n. 228/P del 20/11/2023 | 448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 600 | PAGATO | X | N | 228/P |
349 | 13/12/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.84 | PAGATO | X | S | 1010867317 |
353 | 15/12/2023 | Pagamento fattura n. SP 000159 del 14/12/2023 | 3703612 - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE S.R.L. | A.3.8 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASF. DIGITALE | 1600 | PAGATO | X | N | SP 000159 |
360 | 15/12/2023 | n. 8 biglietti per Museo MAGA di Gallarate | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 12 | PAGATO | X | N | |
361 | 15/12/2023 | n. 10 biglietti per Museo MAGA di Gallarate | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 15 | PAGATO | X | N | |
364 | 15/12/2023 | n. 2 scatole di gesso | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 3.20 | PAGATO | X | N | |
377 | 15/12/2023 | n. 1 sifone, tasselli misti e morsetto gomma | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 11.34 | PAGATO | X | N | |
388 | 21/12/2023 | Pagamento fattura n. 1010871914 del 20/12/2023 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1290.84 | PAGATO | X | N | 1010871914 |
283 | 13/10/2023 | Compenso incarico di ESPERTO. Modulo ¿Sulle Ali della fantasia¿ - Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-95 - 10.1.1 | Personale interno | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 1049.54 | PAGATO | X | N | |
286 | 20/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 5.54 | PAGATO | X | N | |
295 | 03/11/2023 | Saldo imp. fatt. n. 156/PA del 29/09/2023 | 3243818 - 3G SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 2905.64 | PAGATO | X | N | 156/PA |
297 | 10/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 1639 | ANNULLATO | E | S | |
298 | 10/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 189.77 | ANNULLATO | E | S | |
307 | 16/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 1639 | TRASMESSO | T | S | 174 |
309 | 16/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 19.36 | TRASMESSO | T | S | V3-30971 |
334 | 06/12/2023 | Versamento IVA fattura numero 15/SP del 22/11/2023 | 808733 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - Funzionamento generale | 83 | ANNULLATO | E | S | |
336 | 06/12/2023 | Pagamento fattura n. 1010867317 del 27/11/2023 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 172.01 | PAGATO | X | N | 1010867317 |
340 | 06/12/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023 | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 27 | PAGATO | X | N | |
351 | 13/12/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.6.1 - Attività di orientamento | 100 | PAGATO | X | S | 225/P |
365 | 15/12/2023 | Pattex millechiodi | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 19.95 | PAGATO | X | N | |
385 | 15/12/2023 | n. 2 prolunghe, n. 10 viti , n. 4 scatole di stucco/gesso, n. 2 svitol | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 36.61 | PAGATO | X | N | |
287 | 20/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATO | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 522.23 | PAGATO | X | N | |
310 | 16/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 35.64 | TRASMESSO | T | S | 4309/FVIDF |
331 | 23/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1550 | PAGATO | X | N | |
332 | 23/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 425 | PAGATO | X | N | |
333 | 06/12/2023 | Pagamento fattura n. 15/SP del 22/11/2023 | 3690479 - DELP ITALIA SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 377.26 | PAGATO | X | N | 15/SP |
338 | 06/12/2023 | Pagamento fattura n. 85 del 27/11/2023 | 3654311 - SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 3820 | PAGATO | X | N | 85 |
346 | 13/12/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 216.37 | PAGATO | X | S | 204/PA |
366 | 15/12/2023 | copia chiavi scuola primaria Manzoni | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 4 | PAGATO | X | N | |
378 | 15/12/2023 | n. 2 eco termometri | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 11.80 | PAGATO | X | N | |
277 | 09/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 288.22 | PAGATO | X | N | |
282 | 09/10/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1/PA del 22.09.2023 | 3337245 - COGIM SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 3857.18 | PAGATO | X | N | 1/PA |
284 | 13/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 848.58 | PAGATO | X | S | 1/PA |
290 | 03/11/2023 | Saldo imp. fatt. n. 174 del 26/10/23 | 3684630 - TACCONI & DESIGN SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 7450 | PAGATO | X | N | 174 |
291 | 03/11/2023 | Saldo imp. fatt. n. V3-30971 del 24/10/2023 e n. V3-29662 del 11/10/2023 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 950.56 | PAGATO | X | N | V3-29662; V3-30971 |
300 | 10/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 35.64 | ANNULLATO | E | S | |
302 | 10/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 558.64 | ANNULLATO | E | S | |
304 | 10/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 639.24 | ANNULLATO | E | S | |
311 | 16/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 15.18 | TRASMESSO | T | S | 4532/FVIDF |
318 | 17/11/2023 | Saldo fatt. n. 80 del 31/10/2023 | 690440 - CALETTI SNC | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 117.75 | PAGATO | X | N | 80 |
321 | 17/11/2023 | Saldo compenso servizio revisorato anno 2023. | Esperto esterno | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1625 | PAGATO | X | N | |
322 | 17/11/2023 | Saldo compenso servizio revisorato anno 2023. | Esperto esterno | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1825 | PAGATO | X | N | |
323 | 17/11/2023 | Rimborso spese per servizio revisorato anno 2023. | Esperto esterno | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 20 | PAGATO | X | N | |
327 | 22/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 331.42 | PAGATO | X | N | |
330 | 22/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 81.41 | PAGATO | X | N | |
350 | 13/12/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 840.40 | PAGATO | X | S | 85 |
357 | 15/12/2023 | n. 2 lucchetti e copia chiavi scuola secondaria | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 23.20 | PAGATO | X | N | |
363 | 15/12/2023 | gesso per intonaco e spatola | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 14.80 | PAGATO | X | N | |
367 | 15/12/2023 | spedizione pacco fascicolo personale docente | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 11.70 | PAGATO | X | N | |
375 | 15/12/2023 | n.3 biglietti treno Gallarate/Milano andata e ritorno per ritiro premio Expo Training, per n. 2 alunni e n. 1 docente accompagnatore | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 31.20 | PAGATO | X | N | |
380 | 15/12/2023 | n. 3 FLOOD LIGHT LED PRESSOFUS | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 35.70 | PAGATO | X | N | |
279 | 09/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 387.77 | PAGATO | X | N | |
280 | 09/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 99.90 | PAGATO | X | N | |
292 | 03/11/2023 | Saldo fatt. n. 4532/FVIDF del 04/10/2023 e n. 4309/FVIDF del 29/09/2023 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 231 | PAGATO | X | N | 4309/FVIDF; 4532/FVIDF |
320 | 17/11/2023 | Saldo imp. fatt. n. 14/SP del 31/10/2023 | 3690479 - DELP ITALIA SRL | A.3.2 - "NEXT GENERATION EU - PNRR" - D.M. N. 218/2022 CODICE ID. PROGETTO M4C1-3.2 - CUP D14D22003600006 | 514.58 | PAGATO | X | N | 14/SP |
335 | 06/12/2023 | Pagamento fattura n. 18/002 del 30/11/2023 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 2642 | PAGATO | X | N | 18/002 |
368 | 15/12/2023 | striscia antiscivolo per alunni disabili | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.25 | PAGATO | X | N | |
373 | 15/12/2023 | protezione per porta, tasselli nylon, lastrina angolare | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 20.68 | PAGATO | X | N | |
374 | 15/12/2023 | tasselli e viti per cartongesso, n. 1 cartuccia chimico, nottolino c/chiavi | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 21.50 | PAGATO | X | N | |
382 | 15/12/2023 | N. 2 ALOGENA LINEARE R7S 230W 118MM | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 5.98 | PAGATO | X | N | |
386 | 18/12/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 17.65 | PAGATO | X | S | 50/E |
273 | 03/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 281.60 | PAGATO | X | S | 01/000908 |
276 | 03/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 187.62 | PAGATO | X | S | FPA 85/23 |
278 | 09/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 4.12 | PAGATO | X | N | |
281 | 09/10/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023 | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 18 | PAGATO | X | N | |
285 | 20/10/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 388.18 | PAGATO | X | N | |
301 | 10/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 15.18 | ANNULLATO | E | S | |
303 | 10/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 4.75 | ANNULLATO | E | S | |
305 | 16/11/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023 | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 16.50 | PAGATO | X | N | |
306 | 16/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 117.92 | TRASMESSO | T | S | 10153/FVIAC |
316 | 16/11/2023 | INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. Modulo ¿Sulle Ali della fantasia¿ | Personale interno | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 115.40 | PAGATO | X | N | |
317 | 17/11/2023 | Saldo fattura n. 1023278918 del 06/11/2023 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 167.63 | PAGATO | X | N | 1023278918 |
319 | 17/11/2023 | Saldo fattura n. 55-FE del 10/11/2023 | 3690449 - DG FOTOSTUDIO DI DI GIROLAMO FABIO E GOGLIA SIMONE SNC | A.1.1 - Funzionamento generale | 610 | PAGATO | X | N | 55-FE |
324 | 22/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 6.47 | TRASMESSO | T | S | 80 |
329 | 22/11/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | P.2.5 - "PROGETTI CARE" - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 CUP D14C23000070007 | 3.35 | PAGATO | X | N | |
337 | 06/12/2023 | Pagamento fattura n. 92 del 29/11/2023 | 690440 - CALETTI SNC | A.1.1 - Funzionamento generale | 121.25 | PAGATO | X | N | 92 |
344 | 12/12/2023 | Pagamento fattura n. 1023304002 del 06/12/2023 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 44.80 | PAGATO | X | N | 1023304002 |
354 | 15/12/2023 | Pagamento fattura n. 000047/EPA del 13/12/2023 | 3438034 - FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 1800 | PAGATO | X | N | 000047/EPA |
356 | 15/12/2023 | copia chiavi scuola primaria A. Negri | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 9 | PAGATO | X | N | |
362 | 15/12/2023 | lamierini per laboratorio di arte scuola secondaria | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 9 | PAGATO | X | N | |
369 | 15/12/2023 | n.3 scatole di stucco/gesso e n. 2 litri di fissativo | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 18.80 | PAGATO | X | N | |
372 | 15/12/2023 | materiale di cancelleria/tecnici scuola secondaria | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 26 | PAGATO | X | N | |
379 | 15/12/2023 | n. 3 ganci per cornice ,ganci portafoto, n. 2 chiodini per cornici trasparenti, n. 1 chiodini per cornice 10PZ | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 6.93 | PAGATO | X | N | |
384 | 15/12/2023 | spedizione pacco fascicolo personale docente | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 12.48 | PAGATO | X | N | |
390 | 27/12/2023 | Pagamento fattura n. 240/P del 18/12/2023 | 448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 3350 | PAGATO | X | N | 240/P |