137 | 15/10/2021 | Iva su fatt. n. 20214E25342 del 24.09.2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 99.07 | PAGATO | X | S | 20214E25342 |
142 | 15/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 893/PA del 14.09.2021 | 2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 96 | PAGATO | X | N | 893/PA |
146 | 15/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 1010712139 del 22.09.2021 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 186.61 | PAGATO | X | N | 1010712139 |
152 | 19/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 1010716782 del 14/10/2021 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 69 | PAGATO | X | N | 1010716782 |
154 | 19/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 231/PA del 30/09/2021 | 3243818 - 3G SRL | A.1.4 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETT A D.L. 41/2021 | 3018 | PAGATO | X | N | 231/PA |
161 | 20/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 96/FE del 19/10/2021 | 690440 - CALETTI SNC | P.2.3 - Progetto Assistenza-consulenza Psicopedagogica | 331.50 | PAGATO | X | N | 96/FE |
168 | 25/10/2021 | Saldo compenso incarico prot. n. 4080/29.06.2021 - Piano Estate 2021 | Personale interno | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 244.84 | PAGATO | X | N | |
171 | 25/10/2021 | Inpdap c/dip su incarihi progetto Piano Estate 2021 | 448454 - RIT. INPDAP GEST.AUTON.A F. C. TES.PROV.LE STATO | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 96.58 | PAGATO | X | N | |
181 | 09/11/2021 | Iva su fatt. n. 301/PA del 28/10/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.4 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETT A D.L. 41/2021 | 452.84 | PAGATO | X | S | 301/PA |
187 | 09/11/2021 | Iva su fatt. n. 959/2021FPA del 28/10/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 935 | PAGATO | X | S | 959/2021 FPA |
193 | 29/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. 343/P del 29/10/2021 | 684401 - UNIVERSAL TIME di Cella Giorgio | A.1.1 - Funzionamento generale | 90 | PAGATO | X | N | 343/P |
195 | 29/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. 179/PA del 17/11/2021 | 3421370 - ESSE DUE DI SCOÈ ENRICO E C. SAS | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 8130 | PAGATO | X | N | 179/PA |
207 | 07/12/2021 | Saldo fatt. n. 1021307500 del 06/12/2021 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 95.92 | PAGATO | X | N | 1021307500 |
209 | 07/12/2021 | Iva su fatt. n. 344/PA del 30.11.2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.4 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETT A D.L. 41/2021 | 1.94 | PAGATO | X | S | 344/PA |
212 | 07/12/2021 | Iva su fatt. n. 1169/2021 del 25/11/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 129.14 | PAGATO | X | S | 1169/2021 |
234 | 17/12/2021 | RUOTA PER CARRELLO SCUOLA PRIMARIA NEGRI | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 2.50 | PAGATO | X | N | |
235 | 17/12/2021 | TELI COPRITUTTO | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 6.60 | PAGATO | X | N | |
138 | 15/10/2021 | Saldo fatt. n. 1021231853 del 20.09.2021 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 16.22 | PAGATO | X | N | 1021231853 |
150 | 19/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 7/PA del 07/10/2021 | 3337245 - COGIM SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 2417.88 | PAGATO | X | N | 7/PA |
153 | 19/10/2021 | Iva s u fatt. n. 1010716782 del 14/10/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 15.18 | PAGATO | X | S | 1010716782 |
173 | 25/10/2021 | Irap su incarihi progetto Piano Estate 2021 | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 93.29 | PAGATO | X | N | |
189 | 29/11/2021 | Iva su fatt. n. 117/FE del 24/11/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 12.12 | PAGATO | X | S | 117/FE |
198 | 29/11/2021 | Iva su fatt. n. E-912 del 10/11/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.4 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETT A D.L. 41/2021 | 383.42 | PAGATO | X | S | E-912 |
200 | 29/11/2021 | Iva su fatt. 88 del 20/11/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 190.43 | PAGATO | X | S | 88 |
204 | 29/11/2021 | Iva su fatt. n. V3-27413 del 15/11/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.3 - Progetto Assistenza-consulenza Psicopedagogica | 55.50 | PAGATO | X | S | V3-27413 |
211 | 07/12/2021 | Saldo imp. fatt. n. 1169/2021 del 25/11/2021 | 3072311 - COMPUTER TIME S.R.L. | A.1.1 - Funzionamento generale | 587 | PAGATO | X | N | 1169/2021 |
216 | 07/12/2021 | Irap su compenso servizio revisorato anno 2021 | 448439 - ritenute IRAP - Regione Lombardia | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 276.94 | PAGATO | X | N | |
253 | 17/12/2021 | copia chiavi plesso scuola secondaria via Carreggia | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 14.60 | PAGATO | X | N | |
263 | 20/12/2021 | Saldo imp. fatt. n. 10035 del 16/12/2021 | 1486640 - ANGELO BORGHI DI TOSI P. &C. S.A.S. | A.1.1 - Funzionamento generale | 82.70 | PAGATO | X | N | 10035 |
166 | 25/10/2021 | Saldo compenso incarico prot. n. 4081/29.06.2021 - Piano Estate 2021 | Personale interno | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 43.72 | PAGATO | X | N | |
172 | 25/10/2021 | Inpdap c/Stato su incarihi progetto Piano Estate 2021 | 448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.Stato | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 265.61 | PAGATO | X | N | |
188 | 29/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. 117/FE del 24/11/2021 | 690440 - CALETTI SNC | A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 228.27 | PAGATO | X | N | 117/FE |
190 | 29/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. 589/2021/PA del 10/11/2021 | 3389907 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL | A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 480 | PAGATO | X | N | 589/2021/PA |
194 | 29/11/2021 | Iva su fatt. n. 343/P del 29/100/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 19.80 | PAGATO | X | S | 343/P |
202 | 29/11/2021 | Iva su fatt. n. V3-27837 17/11/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 116.30 | PAGATO | X | S | V3-27837 |
208 | 07/12/2021 | Saldo imp. fatt. n. 344/PA del 30/11/2021 | 3243818 - 3G SRL | A.1.4 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETT A D.L. 41/2021 | 38.76 | PAGATO | X | N | 344/PA |
220 | 14/12/2021 | Saldo imp. fatt. n. 1010730739 del 13/12/2021 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 186.61 | PAGATO | X | N | 1010730739 |
221 | 14/12/2021 | Iva su fatt. n. 1010730739 del 13/12/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 41.05 | PAGATO | X | S | 1010730739 |
231 | 17/12/2021 | LUCCHETTO IN OTTONE PER SCUOLA PRIMARIA NEGRI | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 7.15 | PAGATO | X | N | |
236 | 17/12/2021 | DISERBANTE | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 12 | PAGATO | X | N | |
250 | 17/12/2021 | spedizione pacco fascicolo personale docente | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 9 | PAGATO | X | N | |
254 | 17/12/2021 | n. 2 ciabatte elettriche | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 15 | PAGATO | X | N | |
264 | 20/12/2021 | Iva su fatt. n. 10035 del 16/12/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 18.19 | PAGATO | X | S | 10035 |
267 | 21/12/2021 | Saldo fatt. n. 16/E del 20/12/2021 CIG n. ZF33320925 | Esperto esterno | P.2.3 - Progetto Assistenza-consulenza Psicopedagogica | 1080 | PAGATO | X | N | 16/E |
269 | 21/12/2021 | Iva su fatt. n. 20214E34278 del 14/12/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 12.93 | PAGATO | X | S | 20214E34278 |
136 | 15/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 20214E2525342 del 24.09.2021 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 457.71 | PAGATO | X | N | 20214E25342 |
143 | 15/10/2021 | Iva su fatt. n. 893/PA 14.09.2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 21.12 | PAGATO | X | S | 893/PA |
145 | 15/10/2021 | Iva su fatt. n. 1010712890 del 22.09.2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | PAGATO | X | S | 1010712890 |
147 | 15/10/2021 | Iva su fatt. n. 1010712139 del 22.09.2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 41.05 | PAGATO | X | S | 1010712139 |
149 | 15/10/2021 | Iva su fatt. n. 888/PA del 14.09.2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.4 - RISORSE EX ART. 31 C.1 LETT A D.L. 41/2021 | 27.20 | PAGATO | X | S | 888/PA |
155 | 19/10/2021 | Iva su fatt. n. 231/PA del 30/09/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.4 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETT A D.L. 41/2021 | 150.90 | PAGATO | X | S | 231/PA |
159 | 19/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 23/PA del 14/10/2021 | 3401736 - BRUCALIFFO GIOCHI DI CARLO D'EERRICO | P.2.4 - RISORSE EX ART. 31 C.1 LETT A D.L. 41/2021 | 338.37 | PAGATO | X | N | 23/PA |
162 | 20/10/2021 | Iva su fatt. n. 96/FE del 19/10/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.3 - Progetto Assistenza-consulenza Psicopedagogica | 4.29 | PAGATO | X | S | 96/FE |
167 | 25/10/2021 | Saldo compenso incarico prot. n. 4083/29.06.2021 - Piano Estate 2021 | Personale interno | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 244.84 | PAGATO | X | N | |
175 | 26/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 2278 del 30.09.2021 | 3239437 - MOBILFERRO SRL | P.2.1 - PROGETTI PER LA REALIZZAZONE DELL'OFFERTA FORMATIVA | 2505.29 | PAGATO | X | N | 2278 |
176 | 26/10/2021 | Iva su fatt. n. 2278 del 30.09.2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.1 - PROGETTI PER LA REALIZZAZONE DELL'OFFERTA FORMATIVA | 551.16 | PAGATO | X | S | 2278 |
213 | 07/12/2021 | Saldo compenso servizio revisorato anno 2021 | Esperto esterno | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1189.17 | PAGATO | X | N | |
215 | 07/12/2021 | Ritenuta irpef su compenso compenso servizio revisorato anno 2021 | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1058.85 | PAGATO | X | N | |
218 | 14/12/2021 | Saldo imp. fatt. n. 20214E33329 del 07/12/2021 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 358.43 | PAGATO | X | N | 20214E33329 |
223 | 14/12/2021 | Iva su fatt. n. 345/PA del 31/11/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.4 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETT A D.L. 41/2021 | 196.74 | PAGATO | X | S | 345/PA |
240 | 17/12/2021 | copia chiavi scuola infanzia San Francesco 3 lotto | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 7 | PAGATO | X | N | |
241 | 17/12/2021 | copia chiavi scuola primaria Manzoni | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 9 | PAGATO | X | N | |
244 | 17/12/2021 | copia chiavi scuola primaria Negri | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 1.50 | PAGATO | X | N | |
252 | 17/12/2021 | concime per piante | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 10 | PAGATO | X | N | |
257 | 17/12/2021 | Toner stampante | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 40 | PAGATO | X | N | |
139 | 15/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 81/FE del 13.09.2021 | 690440 - CALETTI SNC | P.2.4 - RISORSE EX ART. 31 C.1 LETT A D.L. 41/2021 | 458.57 | PAGATO | X | N | 81/FE |
141 | 15/10/2021 | Iva su fattura n. 157/00 del 16/09/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.1 - DIDATTICA | 77.39 | PAGATO | X | S | 157/00 |
148 | 15/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 888/PA del 14/09/2021 | 2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL | P.2.4 - RISORSE EX ART. 31 C.1 LETT A D.L. 41/2021 | 680 | PAGATO | X | N | 888/PA |
151 | 19/10/2021 | Iva su fatt. n. 7/PA del 07/10/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 531.93 | PAGATO | X | S | 7/PA |
157 | 19/10/2021 | Iva su fatt. n. 000116/PA del 30.09/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 101.64 | PAGATO | X | S | 000116/PA |
165 | 25/10/2021 | Saldo compenso incarico prot. n. 4084/29.06.2021 - Piano Estate 2021 | Personale interno | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 122.42 | PAGATO | X | N | |
180 | 09/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. 301/PA del 28/10/2021 | 3243818 - 3G SRL | A.1.4 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETT A D.L. 41/2021 | 2058.38 | PAGATO | X | N | 301/PA |
196 | 29/11/2021 | Iva su fatt. n. 179/PA del 17/11/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 1788.60 | PAGATO | X | S | 179/PA |
203 | 29/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. V3-27413 del 15.11.2021 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | P.2.3 - Progetto Assistenza-consulenza Psicopedagogica | 252.29 | PAGATO | X | N | V3-27413 |
206 | 29/11/2021 | Iva su fatt. n. 20214E29925 del 08/11/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 200.34 | PAGATO | X | S | 20214E29925 |
225 | 17/12/2021 | Saldo residuo imp. fatt. n. FVL329 del 02/02/2021 | 3324502 - LEARNING UP SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 5 | PAGATO | X | N | FVL329 |
227 | 17/12/2021 | nastro segnaletico scuola infanzia B. Munari | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 4.80 | PAGATO | X | N | |
233 | 17/12/2021 | LUCCHETTO PER SCUOLA PRIMARIA NEGRI | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 3.98 | PAGATO | X | N | |
243 | 17/12/2021 | n. 1 lucchetto armadietto scuola infanzia | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 3.40 | PAGATO | X | N | |
247 | 17/12/2021 | inaugurazione laboratorio informatica scuola primaria Negri | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 48 | PAGATO | X | N | |
248 | 17/12/2021 | spedizione pacco fascicolo personale docente | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 9 | PAGATO | X | N | |
255 | 17/12/2021 | Toner stampante | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 40 | PAGATO | X | N | |
256 | 17/12/2021 | Toner stampante | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 40 | PAGATO | X | N | |
258 | 17/12/2021 | Toner stampante | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 40 | PAGATO | X | N | |
260 | 17/12/2021 | n. 1 ciabatta elettrica e n. 1 presa schuko | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 11.61 | PAGATO | X | N | |
262 | 20/12/2021 | Iva su fatt. n. 1010732236 del 17/12/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | PAGATO | X | S | 1010732236 |
144 | 15/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 1010712890 del 22.09.2021 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1290.84 | PAGATO | X | N | 1010712890 |
156 | 19/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 000116/PA del 30/09/2021 | 448491 - LAZZATI | A.1.1 - Funzionamento generale | 462 | PAGATO | X | N | 000116/PA |
163 | 25/10/2021 | Saldo compenso incarico prot. n. 4076/29.06.2021 - Piano Estate 2021 | Personale interno | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 58.03 | PAGATO | X | N | |
169 | 25/10/2021 | Irperf su incarihi progetto Piano Estate 2021 | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 232.50 | PAGATO | X | N | |
174 | 25/10/2021 | Inps su incarihi progetto Piano Estate 2021 | 448438 - RITENUTE INPS | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 8.46 | PAGATO | X | N | |
177 | 26/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. V3-23870 del 13/10/2021 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | P.2.3 - Progetto Assistenza-consulenza Psicopedagogica | 153.79 | PAGATO | X | N | V3-23870 |
183 | 09/11/2021 | Iva su fatt. n. 998/PA del 18/10/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 228.58 | PAGATO | X | S | 998/PA |
197 | 29/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. E-912 del 10/11/2021 | 448470 - VIRCOL srl | A.1.4 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETT A D.L. 41/2021 | 1742.83 | PAGATO | X | N | E-912 |
219 | 14/12/2021 | Iva su fatt. n. 20214E33329 del 07/12/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 78.85 | PAGATO | X | S | 20214E33329 |
222 | 14/12/2021 | Saldo imè. fatt. n. 345/PA del 30.11.2021 | 3243818 - 3G SRL | A.1.4 - RISORSE EX ART. 31 C. 1 LETT A D.L. 41/2021 | 894.25 | PAGATO | X | N | 345/PA |
226 | 17/12/2021 | spedizione pacco fascicolo personale docente | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 9 | PAGATO | X | N | |
228 | 17/12/2021 | vasi, sacco di terra e paletta | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 19.40 | PAGATO | X | N | |
230 | 17/12/2021 | spedizione pacco fascicolo personale docente | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 11 | PAGATO | X | N | |
232 | 17/12/2021 | RUOTA PER CARRELLO SCUOLA PRIMARIA NEGRI | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 2.50 | PAGATO | X | N | |
238 | 17/12/2021 | n. 1 ciabatta elettrica | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 9.50 | PAGATO | X | N | |
239 | 17/12/2021 | n. 2 lucchetti per armadietti scuola infanzia | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 10.60 | PAGATO | X | N | |
242 | 17/12/2021 | pile per scuola infanzia | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 7.47 | PAGATO | X | N | |
259 | 17/12/2021 | n. 2 prese schuko | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 6 | PAGATO | X | N | |
266 | 20/12/2021 | Iva su fatt. n. 20214E34219 del 13/12/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 129.76 | PAGATO | X | S | 20214E34219 |
160 | 19/10/2021 | Iva su fatt. n. 23/PA del 14/10/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.4 - RISORSE EX ART. 31 C.1 LETT A D.L. 41/2021 | 13.53 | PAGATO | X | S | 23/PA |
179 | 09/11/2021 | Saldo fatt. n. 59/SP del 05/11/2021 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 107 | PAGATO | X | N | 59/SP |
182 | 09/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. 998/PA del 18/10/2021 | 2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL | A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 1039 | PAGATO | X | N | 998/PA |
184 | 09/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. 999/PA del 18/10/2021 | 2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL | A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 1590 | PAGATO | X | N | 999/PA |
185 | 09/11/2021 | Iva su fatt. n. 999/PA del 18/10/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 63.60 | PAGATO | X | S | 999/PA |
186 | 09/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. 959/2021FPA del 28/10/2021 | 3411672 - PC CENTER BERGAMO SRL | A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 4250 | PAGATO | X | N | 959/2021 FPA |
192 | 29/11/2021 | Saldo fatt. n. 1021281019 del 10/11/2021 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 30.19 | PAGATO | X | N | 1021281019 |
199 | 29/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. 88 del 20.11.2021 | 3421415 - UNIDIDA SRL | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 865.57 | PAGATO | X | N | 88 |
201 | 29/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. V3-27837 del 17/11/2021 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 528.62 | PAGATO | X | N | V3-27837 |
214 | 07/12/2021 | Saldo compenso servizio revisorato anno 2021 | Esperto esterno | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1009.98 | PAGATO | X | N | |
217 | 10/12/2021 | Saldo polizza Resp. Civile e amm.va contabile del D.S. Reho Giuseppe e Dsga Federica Savoini | 1587249 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. | A.1.1 - Funzionamento generale | 100 | PAGATO | X | N | |
224 | 15/12/2021 | COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 700 | PAGATO | X | N | |
237 | 17/12/2021 | presa elettrica | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 1.80 | PAGATO | X | N | |
249 | 17/12/2021 | spedizione pacco fascicolo personale docente | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 9 | PAGATO | X | N | |
251 | 17/12/2021 | terriccio per piante | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 7.50 | PAGATO | X | N | |
265 | 20/12/2021 | Saldo imp. fatt. n. 20214E34219 del 13/12/2021 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 589.83 | PAGATO | X | N | 20214E34219 |
140 | 15/10/2021 | Saldo imp. fatt. n. 157/00 del 29/09/2021 | 2830919 - RIGO SPORT SAS DI FERRARIO ROSANNA & C. | A.3.1 - DIDATTICA | 351.75 | PAGATO | X | N | 157/00 |
158 | 19/10/2021 | Saldo fatt. n. 1021260504 del 13/10/2021 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 29.44 | PAGATO | X | N | 1021260504 |
164 | 25/10/2021 | Saldo compenso incarico prot. n. 4077/29.06.2021 - Piano Estate 2021 | Personale interno | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 50.72 | PAGATO | X | N | |
170 | 25/10/2021 | Fondo Garanzia su incarihi progetto Piano Estate 2021 | 448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello Stato | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 3.85 | PAGATO | X | N | |
178 | 26/10/2021 | Iva su fatt. n. V3-23870 del 13/10/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.3 - Progetto Assistenza-consulenza Psicopedagogica | 33.83 | PAGATO | X | S | V3-23870 |
191 | 29/11/2021 | Iva su fatt. n. 589/2021/PA del 10/11/2021 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.3.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 19.20 | PAGATO | X | S | 589/2021/PA |
205 | 29/11/2021 | Saldo imp. fatt. n. 20214E29925 del 08/11/2021 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 910.62 | PAGATO | X | N | 20214E29925 |
210 | 07/12/2021 | Saldo fatt. n. 14E del 02/12/2021 CIG ZF33320925 | Esperto esterno | P.2.3 - Progetto Assistenza-consulenza Psicopedagogica | 1384 | PAGATO | X | N | 14E |
229 | 17/12/2021 | spedizione pacco fascicolo personale docente | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 11 | PAGATO | X | N | |
245 | 17/12/2021 | inaugurazione laboratorio informatica scuola primaria Negri | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 36.09 | PAGATO | X | N | |
246 | 17/12/2021 | inaugurazione laboratorio informatica scuola primaria Negri | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 24 | PAGATO | X | N | |
261 | 20/12/2021 | Saldo imp. fatt. n. 1010732236 del 17/12/2021 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1290.84 | PAGATO | X | N | 1010732236 |
268 | 21/12/2021 | Saldo imp. fatt. n. 20214E34278 del 14/12/2021 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | P.1.1 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 | 58.76 | PAGATO | X | N | 20214E34278 |
270 | 23/12/2021 | Saldo fatt. n. 000054/EPA del 07/12/2021 | 3438034 - FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS | P.2.1 - PROGETTI PER LA REALIZZAZONE DELL'OFFERTA FORMATIVA | 1502 | PAGATO | X | N | 000054/EPA |