20 | 07/03/2025 | Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.1 - PROGETTO CCRR | 764.30 | PAGATO | X | S | 23/PA |
21 | 07/03/2025 | Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 1776.28 | PAGATO | X | S | 23/PA |
24 | 07/03/2025 | Ritenuta d'accoto su Incarico RSPP Anno 2024 | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 240 | PAGATO | X | N | |
31 | 13/03/2025 | Pagamento fattura n. 39/P del 28/02/2025 | 448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 2400 | PAGATO | X | N | 39/P |
1 | 29/01/2025 | Saldo imp. trattativa diretta n. 3803649 | 3558866 - MR SOFTWARE S.R.L. | A.1.1 - Funzionamento generale | 8074 | PAGATO | X | N | 23/PA |
13 | 11/02/2025 | Regolarizzazione Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 1776.28 | ANNULLATO | E | S | |
14 | 11/02/2025 | Regolarizzazione IVA su Buono d'ordine n. 40 del 04/12/2024 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 118.18 | ANNULLATO | E | S | |
16 | 11/02/2025 | Regolarizzazione Ritenuta d'accoto su Incarico RSPP Anno 2024 | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 240 | ANNULLATO | E | N | |
29 | 13/03/2025 | Pagamento fattura n. 13/E del 14/02/2025 | 3924440 - SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 1150 | PAGATO | X | N | 13/E |
39 | 27/03/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 373.20 | PAGATO | X | N | 59/PA2025 |
3 | 29/01/2025 | Saldo imponibile trattativa n. 3803649 | 3558866 - MR SOFTWARE S.R.L. | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1297.90 | PAGATO | X | N | 23/PA |
5 | 29/01/2025 | Buono d'ordine n. 40 del 04/12/2024 | 1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 1181.82 | PAGATO | X | N | /E38 |
7 | 29/01/2025 | Saldo fattura n. 1024207158 del 06/08/2024 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.33 | PAGATO | X | N | 1024207158 |
8 | 29/01/2025 | Saldo fattura n. 1025006295 del 13/01/2025 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 19.11 | PAGATO | X | N | 1025006295 |
23 | 07/03/2025 | Iva fattura n. 1010933918 del 20/12/2024 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | PAGATO | X | S | 1010933918 |
33 | 13/03/2025 | Pagamento fattura n. 59/PA2025 del 12/02/2025 | 3029525 - STUDIO ASSOCIATO 81 | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 1492.80 | PAGATO | X | N | |
12 | 11/02/2025 | Regolarizzazione Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.1 - PROGETTO CCRR | 764.30 | ANNULLATO | E | S | |
15 | 11/02/2025 | Regolarizzazione Iva fattura n. 1010933918 del 20/12/2024 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | ANNULLATO | E | S | |
28 | 13/03/2025 | Pagamento fattura n. 581/EL del 28/02/2025 | 3029539 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 425 | PAGATO | X | N | 581/EL |
32 | 13/03/2025 | Pagamento fattura n. 13 del 05/03/2025 | Esperto esterno | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 314 | PAGATO | X | N | 13 |
35 | 27/03/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 173.71 | PAGATO | X | S | V3-3220 |
43 | 27/03/2025 | Pagamento fattura n. 1/334 del 10/03/2025 | 3931215 - VARGIU SCUOLA SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 770 | PAGATO | X | N | 1/334 |
18 | 07/03/2025 | Pagamento fattura n. 8/002 del 05/03/2025 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1982 | PAGATO | X | N | 8/002 |
37 | 27/03/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 55 | PAGATO | X | S | 40/P |
38 | 27/03/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 240 | PAGATO | X | S | 39/P |
42 | 27/03/2025 | Pagamento fattura n. 1010945644 del 18/03/2025 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1290.84 | PAGATO | X | N | 1010945644 |
45 | 27/03/2025 | Pagamento fattura n. 10 del 12/03/2025 | 2988554 - CENTRO DI LAVORO TEATRALE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 392 | PAGATO | X | N | 10 |
2 | 29/01/2025 | Saldo imponibile trattativa diretta n. 3803649 | 3558866 - MR SOFTWARE S.R.L. | P.2.1 - PROGETTO CCRR | 3474.10 | PAGATO | X | N | 23/PA |
9 | 29/01/2025 | Imponibile fattura n. 1010933918 del 20/12/2024 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1290.84 | PAGATO | X | N | 1010933918 |
22 | 07/03/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 118.18 | PAGATO | X | S | /E38 |
41 | 27/03/2025 | Pagamento fattura n. 1010947061 del 18/03/2025 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 112 | PAGATO | X | N | 1010947061 |
44 | 27/03/2025 | Pagamento fattura n. FEL25_ZTO-00004 del 14/03/2025 | 3931218 - IMMERSIVE PARKS SRL | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 840 | PAGATO | X | N | FEL25_ZTO-00004 |
4 | 29/01/2025 | Incarico RSPP Anno 2024 | 3029525 - STUDIO ASSOCIATO 81 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1224 | PAGATO | X | N | 14/PA2025 |
17 | 07/03/2025 | Pagamento fattura n. 4/002 del 12/02/2025 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1652 | PAGATO | X | N | 4/002 |
19 | 07/03/2025 | Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 285.54 | PAGATO | X | S | 23/PA |
26 | 13/03/2025 | Pagamento fattura n. V3-3220 del 04/02/2025 | 699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 789.57 | PAGATO | X | N | V3-3220 |
30 | 13/03/2025 | Pagamento fattura n. 40/P del 28/02/2025 | 448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srl | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 550 | PAGATO | X | N | 40/P |
34 | 24/03/2025 | Saldo n. 4 quote aggiornamento al primo soccorso | 1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 160 | PAGATO | X | N | |
36 | 27/03/2025 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 37.84 | PAGATO | X | S | 1010940808 |
6 | 29/01/2025 | Saldo fattura n. 1/002 del 07/01/2025 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1412 | PAGATO | X | N | 1/002 |
10 | 03/02/2025 | Saldo fattura n. 48 del 29/01/2025 - COLORE-1278656 Scuola A. Negri Cardano al Campo | 3900210 - MUBA IMPRESA SOCIALE | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 416 | PAGATO | X | N | 48 |
11 | 11/02/2025 | Regolarizzazione Iva oda n. 3803649 del 31/10/2023 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 285.54 | ANNULLATO | E | S | |
25 | 11/03/2025 | Restituzione somme erroneamente accreditate. | 3923501 - COMUNE DI SOMMA LOMBARDO | A.1.1 - Funzionamento generale | 62888.23 | PAGATO | X | N | |
27 | 13/03/2025 | Pagamento fattura n. 1010940808 del 19/02/2025 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 172.01 | PAGATO | X | N | 1010940808 |
40 | 27/03/2025 | Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 05/03/2025 | Esperto esterno | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 147.60 | PAGATO | X | N | FPA 11/25 |